財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的分錄只能沖銷更正處理。 沖銷的分錄是: 借:銀行存款 負(fù)數(shù) 貸:其他收入 負(fù)數(shù) 同時(shí)更正分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
關(guān)于事業(yè)單位應(yīng)付職工薪酬的核算,錯(cuò)誤的是 A單位計(jì)算確認(rèn)當(dāng)期當(dāng)期應(yīng)付職工薪酬時(shí),借記業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,單位管理費(fèi)用,經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,在建工程等科目,貸記應(yīng)付職工薪酬科目。 B單位從應(yīng)付職工薪酬中支付的其他款項(xiàng),在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中,借記“應(yīng)付職工薪酬”,貸記“零余額賬戶用款額度”“銀行存款”等科目;無(wú)需進(jìn)行預(yù)算會(huì)計(jì)核算; C單位向職工實(shí)際支付工資、津貼補(bǔ)貼等薪酬時(shí),按照實(shí)際支付的金額,在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中,借記應(yīng)付職工薪酬科目,貸記財(cái)政撥款收入,零余額賬戶用款額度,銀行存款等科目。 D單位向職工實(shí)際支付工資、津貼補(bǔ)貼等薪酬時(shí),按照實(shí)際支付的金額,在預(yù)算會(huì)計(jì)中借記事業(yè)支出等科目,貸記財(cái)政撥款預(yù)算收入,資金結(jié)存等科目。
2018年單位職工還借的備用金,記科目,2019年政府會(huì)計(jì)制度實(shí)施,請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)賬? 借款時(shí)記賬憑證: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 后期還款存入銀行,誤記為: 借:銀行存款 貸:其他收入 現(xiàn)在執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度如何調(diào)賬,請(qǐng)指導(dǎo),謝謝!
某事業(yè)單位的行政部門(mén)實(shí)行定額備用金制度,2017年核定的金額為8000元,2017年8月1日財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)出現(xiàn)金支票,撥付行政部備用金定額8000元,此項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)做的會(huì)計(jì)分錄為。 借其他應(yīng)收款…行政部門(mén)8000 貸 銀行存款8000 請(qǐng)問(wèn)老師,不理解備用金為何是負(fù)債類科目,備用金不會(huì)還會(huì)收回來(lái)吧,不理解借方為何不用費(fèi)用類科目,謝謝
老師,您好。我2019年有一筆財(cái)政撥款收入2157.5元,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)登記為借:銀行存款——2157.5元;貸:其他應(yīng)付款——2157.5元。當(dāng)年就已支出,支付時(shí)會(huì)計(jì)登記為借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用——2157.5元:貸;銀行存款——2157.5元。現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這筆往來(lái)款一直在賬目上擺起,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要調(diào)整這筆往來(lái)賬余額的話,我應(yīng)該怎么處理會(huì)計(jì)科目。
請(qǐng)將下列錯(cuò)賬業(yè)務(wù)進(jìn)行更正錯(cuò)賬,要求,首先指出采用哪種更正方法,然后進(jìn)行更正。(1)會(huì)計(jì)張麗在結(jié)賬之前,發(fā)現(xiàn)賬簿記錄有錯(cuò)誤,而記賬憑證無(wú)錯(cuò)誤,將6900錯(cuò)寫(xiě)成9600。張憑證時(shí),誤(2)廠部領(lǐng)用材料300元,會(huì)計(jì)李明填制記賬憑證時(shí),誤填為借記“制造費(fèi)用”科目,并已據(jù)以登認(rèn)、賬。請(qǐng)你幫助李明更正錯(cuò)賬。(3)某企業(yè)以銀行存款歸還購(gòu)料欠款1000元,會(huì)計(jì)李明誤作下列記賬憑證,并已登記入賬。請(qǐng)你幫助李明更正錯(cuò)賬。借:應(yīng)付賬款10000貸:銀行存款10000(4)通過(guò)開(kāi)戶銀行收到某購(gòu)貨單位償還前欠貨款8700元,會(huì)計(jì)李明誤填制如下記賬憑證,并已登記入賬。請(qǐng)你幫助李明更正錯(cuò)賬借:銀行存款7800貸:應(yīng)收賬款7800
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒(méi)有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開(kāi)通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
不用記預(yù)算會(huì)計(jì)嗎?
你的預(yù)算會(huì)計(jì)前期已經(jīng)做了賬務(wù)處理。與預(yù)算會(huì)計(jì)無(wú)關(guān)。你是財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì),進(jìn)行調(diào)賬。
好的,謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利