您好,是的,通過以前年度損益調整。
請問老師,固定資產賬面有:空調一臺,手機一部2009年購買,但是今年盤點,發現根本沒有這兩實物,因為時間太長了,也不知道是什么時候買的,我今年怎么做分錄把這兩項固定資產處理一下,是以前年度損益調整嗎?
老師您好! 1、我現在是做兩家公司的賬,新公司現在要購買老公司的資產,資產包括:固定資產、無形資產、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產的明細及發票復印件,其中有些發票之前未入賬,還有些即沒得發票也沒有入賬的,這個資產是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發票的現在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產時: 借:固定資產清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產100000 (2)收到處理資產款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規模)700 現在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師好,我想請問一下,2020年的賬面資產減值準備是112800,實際收回也是對應這筆減值準備的壞賬,匯算清繳時我也根據這筆做了調減,稅局也已退稅,但我發現賬面上還剩余-25000的壞賬準備遞延所得稅資產,我現在不知道怎么把這個-25000調整走,因為現在我利潤表上已經沒有資產減值準備了。請老師幫我寫一份分錄,調走這筆遞延所得稅資產,謝謝!
老師,我12月份才入職一家工業制造業企業。年底去車間盤點固定資產,發現一個問題,報廢了的資產,賬面之前沒入賬固定資產。請問盤點了以后,需要在賬面補做固定資產盤盈的賬務處理嗎?因為已經報廢了,盤點的時候,據了解,有的報廢了幾個月,半年,有的甚至都報廢了幾年。這次12月底,我們去車間盤點生產設備那些,發現,盤點出賬面上沒有的報廢資產。這些資產,只是報廢,不能使用了,但還沒做任何處置。請問,怎么處理這個問題?
老師,我單位2022年3月購買固定資產,當時直接計入管理費用了,現在想把這部分調整到固定資產,涉及賬務調整:借:負數管理費用,借固定資產;從2022.4月到至今漏計提的折舊怎么處理,還是我只計提當前月份,這個有點搞不明白;(借:管理費-折舊費,貸計提折舊)還有調整2022年賬屬于跨年度調賬,涉及以前年度損益,以上請您給梳理一下思路、和會計分錄,謝謝
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
影響當期損益是啥意思呢,是讓求什么的,比如固定資產清理
什么情況下計提所得稅
老師好!我收款10萬,開票8萬,2萬是保證金,怎么做會計分錄
現金流水表的編制財管會講嗎?我想學。面試問到。太難了我不會。合并報表好像是會計才會講。不會間接法編現金流量表的財務是不是不太合格呀?老師
?請教一下非常感謝! 貸:固定資產清理? ? ? 1920 是怎么得來的?明明固定資產轉入固定資產清理時才1704 怎么憑空出現了固清1920
請問一下,個體工商戶如果欠賬了,會拿個人家庭財產抵賬嗎?比如房子車子
拿到業務那邊給的報關單 下一步要做什么
分錄怎么寫
為何不做盤虧
您好,借以前年度損益調整,累計折舊,貸固定資產。借未分配利潤,貸以前年度損益調整。
可是我不知道14年是不是賣了
您好,無論是否銷售,只要目前在賬面,因為找不到,就要先處理。