你好,營業(yè)外收入繳納所得稅,其他不需要
老師您好,請問一下駐代表處機(jī)構(gòu)收到贊助款,該怎么做賬,怎么交稅,我們是以經(jīng)費(fèi)支出交所得稅費(fèi)用的,這部分贊助款還需另外交什么稅嗎
老師,一般納稅人企業(yè)。請問我研發(fā)支出總共200萬,當(dāng)年有50萬的政府補(bǔ)助做征稅收入,那么匯算清繳時就是150萬可以加計扣除。請問50萬補(bǔ)助不做征稅收入的話我應(yīng)該怎么入賬做分錄呢? 借:銀行存款 50萬 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 44.25萬 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)5.75萬 這樣做對嗎?
老師你好,我們新成立的物業(yè)公司,是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在代收政府部門惠民工程的自來水水費(fèi),收取的水費(fèi)用于交納電費(fèi),維修等費(fèi)用,我們這個公司怎么建賬,另外代收取的水費(fèi)需要給用戶開發(fā)票,我們這個不是以盈利為目的公司,還需要交哪些稅費(fèi)?請老師給予幫助!謝謝老師
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
可是我們是以經(jīng)費(fèi)支付繳納所得稅的,這部分所得稅怎么繳納,稅率是多少
你們收到的時候就要做借銀行貸營業(yè)外收入的
這個我知道的,主要是我們是以經(jīng)費(fèi)支付繳納所得稅的,這部分稅怎么繳納
就是這個收入乘以你們的所得稅稅率
那假設(shè)是一般納稅人支付贊助款,這個怎么交稅呢,稅率是多少
那就是支付的金額乘以25%