你好!是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬——職工教育經(jīng)費(fèi)。
老師 麻煩問下用于職工專業(yè)繼續(xù)教育的費(fèi)用是計(jì)入辦公費(fèi)還是應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)科目?
老師 用于職工教育方面的費(fèi)用是不是記入應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)科目?期末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用中去?
請(qǐng)問職教教育費(fèi)過渡到應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)科目嗎?還是直接做借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
我發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用年末里面職工教育經(jīng)費(fèi)是1619.58元, 應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)年末是1623.80元。平時(shí)這樣賬務(wù)處理。這是一張專票,月末的時(shí)候又進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。如果這兩個(gè)數(shù)不平,應(yīng)該怎么調(diào)整呢? 借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費(fèi) 貸:銀存
老師計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)是用 應(yīng)付職工薪酬-計(jì)提的職工教育經(jīng)費(fèi)這個(gè)科目嗎
老師,匯算時(shí)先上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這年度報(bào)表就是第四季度的報(bào)表嗎?
老師,你好,上個(gè)月開票才5萬塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請(qǐng)問金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對(duì)上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問一下怎么核對(duì)往來 比較快捷準(zhǔn)確
這是結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好!這個(gè)是發(fā)生的時(shí)候,然后再支付就借應(yīng)付職工薪酬——職工教育經(jīng)費(fèi)。貸銀行存款。
應(yīng)該先發(fā)生 再結(jié)轉(zhuǎn)吧?
麻煩老師看下 是不是這樣的
你好!可以的。最終的結(jié)果是一樣的。