您好 您點擊銀行卡交款什么提示
本公司工資是下個月25號發,這次所屬期7月自然人扣繳系統做了6月的工資,已經申報扣稅。然后因為要發獎金,8.14號進系統算了一下獎金個稅計算,沒申報是不是當作沒申報扣款,會繳納滯納金?解決方案,是不是要么刪掉一次性全年獎金的表,或者申報掉?還是說不能申報掉?因為工資個人所得稅對應的是6月工資,7月25號發的銀行水單,憑證都做好了,做賬也完成了。還是說可以申報掉,憑證等9月做8月的賬的時候,跟8.25號發的工資一起做分錄?
2020.8.7單位個稅已申報完成,個人所得稅未扣款,8號電腦壞了,又重裝系統了,現在進系統扣款,點開查詢統計顯示已申報成功,點開三方協議扣款,顯示本月未完成申報,無需扣款,
2020年8月5日已申報7月份個人所得稅成功,8月7號電腦壞了,又重裝系統完重新下載自然人扣稅客戶端,現在9月2號進系統不顯示之前已經添加的人員信息
個稅系統里把新員工的入職時間填成2122年了,導致員工沒達到起征點5000就全額繳納了個稅。并且通過三方協議扣款成功。這個員工繳納的個稅怎么退回。可以在年終匯算清繳時退回到員工個人賬戶嗎?要是能退回到員工個人賬戶,那么個稅系統需要更正申報嗎?因為系統里更正后,查詢該名員工是沒有繳納個稅的,我怕更正了系統里就不會記錄該員工已繳納的個稅,那到時候年終匯算就不會退了。
甲商場為增值稅一般納稅人,2020年9月發生以下經營業務:(1)批發銷售料理機一批,取得不含稅銷售額240萬元,貨已發出并辦妥托收手續,貨款尚未收回(2)零售凈水器取得零售收入總額11.3萬元,貨款已收回。(3)從國外購進隔離工作服用于應稅項目,關稅完稅價格100000元,取得了海關開具的增值稅專用繳款書,關稅率20%(4)采取以舊換新方式銷售空調100臺,每臺舊空調折價500元,每臺新空調收款3300元。(5)購入空氣凈化器200臺,增值稅專用發票上注明的價款為70萬元(發票已認證),另外支付運費,承運單位開具了增值稅專用發票,金額為2萬元(不含稅)。(6)商場將本月購進的電飯煲50臺捐贈給災區,開具的普通發票上注明的金額為2.26萬元。(7)商場將3臺進口的專用車床作為投資給A公司,成本30萬元,本企業和其他企業均無同類車床,成本利潤率10%。(8)上期留抵稅額2.5萬元。(本月取得的相關票據符合稅法規定.并在當月通過認證并申報抵扣。)要求:(1)計算商場該月增值稅銷項稅額。(2)計算商場該月增值稅進項稅額。(3)計算商場該月應納增值稅稅額。
老師五一勞動節快樂, 進項100銷項是30,這個70的進項當期用轉出來嗎
工商跟稅務的財務負責人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
什么也沒有
電腦壞了,換了一臺電腦
那現在只好去稅務大廳了