同學(xué)你好,你可以按匯算清繳里加進(jìn)去的收入及成本,把憑證補(bǔ)錄到帳里,可以補(bǔ)到發(fā)生的那一年(需要反結(jié)轉(zhuǎn)),也可以補(bǔ)到今年,涉及損益類的科目(收入成本)通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行處理就可以了。
老師,您好 公司經(jīng)過(guò)一次稽查,定性為偷稅,補(bǔ)交了20萬(wàn)增值稅。會(huì)計(jì)對(duì)當(dāng)年的企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行了更改,把補(bǔ)交的增值稅相對(duì)應(yīng)的收入及成本加了進(jìn)去。但是賬上沒(méi)有做收入及成本結(jié)轉(zhuǎn),所以我賬上的庫(kù)存商品現(xiàn)在偏高。這樣的情況我該如何處理比較好?
你好,目前遇到一個(gè)問(wèn)題在申報(bào)19年企業(yè)所得稅的時(shí)候,企業(yè)所得稅收入少確認(rèn)了60多萬(wàn),經(jīng)過(guò)核查是屬于月末會(huì)計(jì)少結(jié)轉(zhuǎn)了60多萬(wàn),現(xiàn)在我進(jìn)行企業(yè)企業(yè)所得稅納稅修改,增加收入了,如若不調(diào)整成本就會(huì)存在要上稅,但是有一張19年12月的發(fā)票我做到了20年1月份的賬里面,現(xiàn)在要怎么處理比較妥當(dāng)~
我單位于2018年找了個(gè)人運(yùn)輸,對(duì)方提供的發(fā)票,在2020年被認(rèn)定對(duì)方虛開(kāi),但是我們不知情,因?yàn)槲夜臼茿級(jí)納稅人,所屬區(qū)的稅務(wù)局讓我公司做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和成本紅沖,但是本周稽查局又來(lái)找我們,說(shuō)要證明自己是善意的才能不罰款,我公司是高新企業(yè),不能有行政處罰的,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)能被認(rèn)定為善意嗎? 二:在自查過(guò)程中我公司發(fā)現(xiàn)還有一次運(yùn)輸發(fā)票,也是個(gè)人提供的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方聯(lián)系不上了,糾結(jié)要不要主動(dòng)轉(zhuǎn)出?如果主動(dòng)轉(zhuǎn)出,是去改當(dāng)期增值稅申報(bào)記錄和當(dāng)年匯算清繳,還是在本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和成本紅沖,更有利于我司?還是等出事了再做處理?
某市國(guó)稅稽查局2016年12月對(duì)轄區(qū)內(nèi)的S工業(yè)公司(增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率17%)2016年度納稅情況進(jìn)行檢查。經(jīng)查發(fā)現(xiàn),S公司2016年7月至9月間“其他應(yīng)付款”科目存在異常,經(jīng)過(guò)調(diào)取記賬憑證進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)有大量銷售款未按規(guī)定記入“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目中,經(jīng)逐項(xiàng)核對(duì)“其他應(yīng)付款”科目中有3510萬(wàn)元(含稅)屬于銷售款,并且此款項(xiàng)沒(méi)有按規(guī)定進(jìn)行納稅,某市國(guó)稅稽查局限期5天補(bǔ)稅。S公司2016年各月份均沒(méi)有留抵稅額。經(jīng)查實(shí)S公司應(yīng)將對(duì)應(yīng)的成本進(jìn)行了結(jié)轉(zhuǎn),該公司應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行調(diào)賬,并計(jì)算應(yīng)補(bǔ)繳稅款(不考慮滯納金及罰款、地方教育費(fèi)附加)。
企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)為120人,資產(chǎn)總額5500萬(wàn)元。該公司采用查賬征收方式,企業(yè)所得稅技年計(jì)算、分月預(yù)繳、年終匯算清繳方式。該公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,公司辦理2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料如下。(1)公司通過(guò)中國(guó)希望工程基金會(huì)向山村小學(xué)捐贈(zèng)產(chǎn)品一批,成本價(jià)為12.8萬(wàn)元,市場(chǎng)銷售價(jià)格為16萬(wàn)元,對(duì)該項(xiàng)捐贈(zèng)行為進(jìn)行會(huì)計(jì)核算時(shí)按成本價(jià)值直接沖減了庫(kù)存商品,按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算的增值稅銷項(xiàng)稅額2.08萬(wàn)元與成本價(jià)值合計(jì)14.88萬(wàn)元計(jì)入“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶。(2)公司2020年度無(wú)以前年度虧損(2015年至2019年均無(wú)虧損)。2020年度已經(jīng)累計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅53萬(wàn)元。題書(shū)根據(jù)上述業(yè)務(wù)資料計(jì)算興華公司2020年應(yīng)納稅所得額及匯算清繳應(yīng)補(bǔ)(退)的企業(yè)所得程稅。
老師,您好。請(qǐng)教您的問(wèn)題?,F(xiàn)在我們查賬發(fā)現(xiàn)2023年計(jì)提的永續(xù)債利息,記到“應(yīng)付利息—永續(xù)債”科目里,但是2023年底支付利息時(shí),計(jì)入了“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目,并且已經(jīng)審計(jì)完了。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在2025年要怎么調(diào)整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財(cái)務(wù)處理
我們開(kāi)的是紙質(zhì)發(fā)票,但是我去看紅字發(fā)票的時(shí)候把紅字發(fā)票開(kāi)成了電子的,這個(gè)怎么辦有影響嗎
老師,本公司在2025年4月收到工業(yè)商務(wù)和信息化局一筆款項(xiàng),上面?zhèn)渥?022年內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金,請(qǐng)問(wèn)這筆款項(xiàng)如何做賬,都需要繳納哪些稅
請(qǐng)教老師,假如我公司從某公司進(jìn)貨10000,我公司發(fā)展了一個(gè)下線A公司,A公司也從某公司進(jìn)貨10000,某公司作為獎(jiǎng)勵(lì)返還給我公司1000,請(qǐng)問(wèn)我公司能做返利處理嗎?如果能需要如何操作
老師,小規(guī)模10月到12月利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入多報(bào)48萬(wàn),入錯(cuò)賬了,現(xiàn)在可以調(diào)么
二月份收到光伏電費(fèi),但是一直沒(méi)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),第一季度已經(jīng)報(bào)完稅了,這種情況怎么辦
剛成立的公司如何確定為小型微利企業(yè)
我開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票,我自己還沒(méi)入賬呢就發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了紅沖了,這個(gè)我要不要做飯賬里面?
請(qǐng)問(wèn)老師,問(wèn)對(duì)方買880含稅,不開(kāi)票對(duì)方少10個(gè)點(diǎn)是多少錢
意思是確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:以前年度調(diào)整 貸:庫(kù)存商品 是這樣嗎?
對(duì)的,你的理解是對(duì)的。
沒(méi)有這個(gè)科目怎么辦?
沒(méi)有這個(gè)科目,直接用利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整是個(gè)過(guò)度科目,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,可以直接用“利潤(rùn)分配—未分配利”