金額是不是不大,直接做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費
老師,我5月份申報利潤表的的時候忘記填寫城市維護建設(shè)稅,請問這個有沒有特別大的關(guān)系,需不需要去稅務(wù)局更正一下。 現(xiàn)在就是本年累計金額這邊城市維護建設(shè)稅的金額不對了。
2019年6月份和7月份有幾張稅務(wù)局代開發(fā)票時繳納了城市維護建設(shè)稅,這幾筆稅當時沒有計提,導致了現(xiàn)在城市維護建設(shè)稅出現(xiàn)了一個借方余額,請問現(xiàn)在要怎么辦?
您好!老師,我想咨詢下,就是我當月在稅務(wù)局代開一張發(fā)票,第二天由于客戶原因不需要,去了稅務(wù)作廢。 但是當時增值稅和城市維護建設(shè)稅已經(jīng)繳納,不給退,但是可以留底下次開票抵稅,這個會計分錄如何做。謝謝
個體戶7月在稅局代開了增值稅專票,當即扣了增值稅和城市維護建設(shè)稅。9月開了紅字發(fā)票,相應(yīng)的增值稅未退回。10申請退回,稅局未通過?,F(xiàn)在要怎么做這筆賬?錢就幾十塊錢,還要申請退回嗎?
4月份收到國家退稅延緩繳納的稅款后,做了一筆分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 應(yīng)交稅費-城市維護建設(shè)稅 應(yīng)交稅費-教育費附加 應(yīng)交稅費-地方教育費附加 結(jié)果這個月報稅時:稅金及附加的金額<城市維護建設(shè)稅+教育費附加,報稅時系統(tǒng)那一欄提示錯誤。稅金及附加的金額從三月報表上+4-6月的金額,與6月份的利潤表是相符的!但城市維護建設(shè)稅+教育費的附加確實>稅金及附加!請問是什么原因,現(xiàn)在該怎樣調(diào)整?
老師好,我們公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物業(yè)費,還有裝修管理費,以上費用都沒有給發(fā)票,,發(fā)票后期會給開但我們銀行已全部支付,我應(yīng)該怎么做賬呢,需要完整的分錄
請問發(fā)現(xiàn)去年運保費的發(fā)票做了銷售費用,今年調(diào)賬可以增加今年的費用嗎?還是記未分配利潤調(diào)增去年的利潤?
老師,我們銷售的貨物我申報了未開票收入,但是客戶一直未付款老板不讓開發(fā)票給他們,這個申報的未開票?時間限制的嗎
老師,我們是一般納稅人,收到退付個稅手續(xù)費21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06來交增值稅嗎
老師好,生活美容服務(wù)養(yǎng)生服務(wù),主要是做身體,減肥美容之類的,目前是個體想轉(zhuǎn)為公司,請老師給點見意
老師,一個項目是簡易征收,除了勞務(wù)費發(fā)票進項不能抵扣,其他費用發(fā)票能正常抵扣吧?
老師,出口退稅企業(yè),不能夠視同內(nèi)銷的是不是就是要開13個點的稅
我們公司是個貿(mào)易公司,最近接到稅管員通知,讓將手里的紙質(zhì)發(fā)票作廢,我們已經(jīng)通過開票軟件將之前的紙票作廢了,但是今天又接到通知,讓同時作廢相應(yīng)的發(fā)票種類,請問這個種類在哪里作廢呀?
我們公司去年賣了車,今年稅務(wù)局說高買低賣,要我們補收入,更正去年增值稅申報表補稅,那我去年的財務(wù)報表是否需要同步更正。
老師公司24年個稅去年12月份的我多申報了7000,然后員工多交了個稅70來元,但25年1月發(fā)12月的工資只發(fā)了2000剩下的5000在今年4月才發(fā)放給員工,我這次申報4月的個稅該怎么申報呢?
就是補計提的意思嗎?
是的,是的,是的,是的