你直接這個月申報7月的收入時,是7月工資—差額來申報就可以
老師下午好,6月份的工資計提2210元,在7月初報6月份的個人所得稅時報了2420元,是計提少了嗎?
老師下午好,6月份計提工資是2210元,7月份發(fā)6月份的工資是2210元,但是7月初申報6月份的個人所得稅時報了2420,現(xiàn)在怎么辦?
老師6月份的個人所得稅在7月初申報多了,現(xiàn)在8月份了還能修改嗎?
就是6月份計提工資2210元,7月份發(fā)6月份的工資是2210元。但是7初申報了6月份的個人所得稅申報了2420元,發(fā)現(xiàn)申報個稅多了,現(xiàn)在8月份了怎么更正6月份多報的個人所得稅?
個人所得稅申報,比如6月份工資當(dāng)月計提了,7月份發(fā)放,8月份報所得稅所屬期是7月份、那我申報的金額是7月份發(fā)放6月份工資的金額還是7月份計提的工資金額
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
7月份的收入個人所得稅已經(jīng)在這個8月3號申報了
那你可以下個月在進(jìn)行調(diào)整 的
減差額210元嗎?下個月調(diào)整要做分錄嗎?
你賬務(wù)沒有錯,只是申報錯了,賬務(wù)不用調(diào)整的
8月份的收入減掉差額后的金額填到申報個稅里面的本期收入嗎?
是的,你的理解是對的