同學(xué)你好,通過應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)過度一下 借管理費(fèi)用―福利費(fèi) 貨應(yīng)付職工薪酬―福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬―福利費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金
去看望受傷員工的慰問金借記管理費(fèi)用―福利費(fèi),貨方是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬―福利費(fèi),再?zèng)_減應(yīng)付職工薪酬,還是直接貸記庫現(xiàn)金
老師好!報(bào)銷探親費(fèi):借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金。 還是不通過管理費(fèi)用,直接入應(yīng)付職工薪酬
領(lǐng)導(dǎo)購買手機(jī)報(bào)銷 只能算福利費(fèi)吧 記入管理費(fèi)用 -福利費(fèi) 是不是要先計(jì)提職工福利 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi)。 報(bào)銷再?zèng)_應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi)
過年給員工年貨,是先借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品還是庫存現(xiàn)金呢 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬呢 還是說就直接借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
福利費(fèi) 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸 管理費(fèi)用-福利費(fèi)。還是直接合并 借 應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金
滯納金屬于什么支出?
請問下我們公司用庫存最多的貨品來給對方開發(fā)票,但是對方和公司是實(shí)際交易的,有物流合同流,資金流,,開票金額也是實(shí)際的資金,開票的大類基本相同,小類不同,這樣對開票員來說有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
出口退稅。一張報(bào)關(guān)單有多個(gè)項(xiàng)號(有不同商品)。能否一個(gè)報(bào)關(guān)單開具多個(gè)發(fā)票
稅務(wù)局系統(tǒng)里下載完報(bào)關(guān)單怎么刪除,就是我下錯(cuò)了,有一個(gè)是不退稅的出口單據(jù),我想刪掉
請問老師,企業(yè)增值稅享受小微企業(yè):六稅兩費(fèi)的減免,比如2023年是小微企業(yè),2024年1-6月可以享受對么?請問7月開始就不能了么?
老師,要在社保費(fèi)客戶端申報(bào)去年的員工工資,我們?nèi)ツ陝偝闪]有招聘員工,這種怎么申報(bào)工資啊
公司分了四個(gè)項(xiàng)目組,每個(gè)項(xiàng)目組給了100000經(jīng)費(fèi),他們目前兩個(gè)月過去了,已經(jīng)開支8萬多九萬了,怎么記賬
老師好,我們公司是做飲料批發(fā)的,會(huì)給客戶一些贈(zèng)品廠家后期會(huì)把我們給客戶的贈(zèng)品按時(shí)補(bǔ)給我們公司,請問廠家補(bǔ)給的贈(zèng)品公司應(yīng)該怎么入賬呀?又怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)核算呢?謝謝!
非同控下,發(fā)股票方式取得長投賬務(wù)怎么處理
老師好,西安買二手房有契稅補(bǔ)貼政策沒