你好,是1――6月的累計收入金額
老師好,問下如果我申報第二季度企業所得稅時,主表里的營業收入 本年累計金額欄是填1到6月的營業收入金額合計?還是填3到6月的營業收入合計金額?
老師,請問一下,小規模企業,企業所得稅申報表里面的營業收入本年累計數,填寫季度合計,還是本年累計數呢,比如我要申報第二季度數據是填寫4-6月還是1-6月數據呢
每個季度的企業所得稅申報表的填寫,比如第一個季度的營業收入,營業成本和利潤總額,是不是就填1到3月的合計數,到了第二個月是填4到6月的合計數,還是說填利潤表上的本年合計稅呢?
老師,第二季度企業所得稅報表,填寫營業收入和營業成本是填本年累計金額嗎?還是4-6月份的金額?
老師好,2023年第二季度企業所得稅申報時,里面的營業收入,營業成本,利潤總額,是填1-6月的本年累積金額嗎,而不是只填4-6月第二季度的金額,謝謝
廣告費可以結轉以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數據是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費發票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進項稅額轉出月末結轉,是先轉入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),還是直接轉入未交增值稅?
我們是研發企業,氟比洛芬貼膏三方協議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發費,分錄怎么做,對方要開研發費的票給我們嗎
公司生產儲罐翻新入什么費用
要辦理進出口退稅 要進哪個網址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規模企業,做賽事課程培訓的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業務流合同流資金流發票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業,老板非要我把管理人員的工資全都記到生產成本里去,我該怎么和老板說。