你好,直接申報,將少交的0.01計入營業外收入就可以
#提問#老師,申報增值稅表的增值稅比實際開票金額少0.01怎么辦?還有0.01的增值稅該怎么辦?相差0.01是不是不礙事 直接申報
你好老師,小規模申報增值稅報表時,增值稅和金稅盤里的數差0.01元,該怎么辦?
老師,鉛筆的就是做賬的數,跟報稅相差0.01元怎么處理呢,2月份報1月的增值稅時,銷售金額:137614.69,銷項稅額:12385.31;但實際開票出去的銷售金額137614.68,銷項稅額12385.32,都相差0.01,怎么辦呢
老師,報增值稅時,申報表中的金額比開票金額多了0.01,是因為四舍五入的關系,這怎么辦呢?
老師 以前確認了未開票收入,那么現在開票的話,不含稅金額相差了0.01 少 稅額相差了0.01 多 ,該如何處理?增值稅申報表怎么填
有交社保的人員一定要從公戶發工資嗎
老師 公司按次繳納印花稅 如何確保交稅基數呢 我看前面的會計是按買賣合同申報的 但是數據不知道哪里來的 我算了下不是銷售合同和購進合同的數據呀
老師我們買了輔料白糖 不可以開票 是不是匯算清繳需要調增
殘疾人就業保障金和印花稅,財務報表的模板老師發個
您好,我們公司是建筑業一般納稅人企業,有林草種子生產經營許可證,營業執照上經營范圍如果增加林木種子生產經營,草種子,樹木種植經營,還要辦什么特許證嗎?
計提盈余公積金50萬可以按多少來分紅
場地使用費是多少稅率?有文件嗎?
酒店一般納稅人用什么會計準則比較合適
老師:我們銷售都是客戶承擔運費。但有個項目是包干價,意思是不管產生多少費用,都按合同價格結算,那這個包干的項目產生的運費我應該怎么記賬呢?借:銷售費用,貸:銀行存款嗎?
給員工買的健康險,入賬做到管理費用其他費用中了,匯算填報期間費用填到了管理費用—保險費中,這么處理對嗎?
現在附加稅也就是城建稅等,一般納稅人月不超過10萬季度不超過30萬可以減半征收,公司沒有申報增值稅,這個月收入133000季度不超過30萬,可以減半嗎?還是是一般納稅人月度申報增值稅,這個月超過10萬元,不能減半
你好,一般納稅人是按月申報的,所以不看季度,如果月超過10萬,就不能減半的;