同學你好,那你這個申報增值稅的時候銷售額不是自動讀進去的嗎?與開票系統沒有差就可以。如果與開票系統有差異要以開票系統的金額去調整
老師,請問一下,有一筆去年12月進項稅11.75元于今年1月稅期前已認證,但發票報銷實際在1月份,這樣賬上的待認證進項稅與實際認證的金額有差異,怎么處理?
老師,鉛筆的就是做賬的數,跟報稅相差0.01元怎么處理呢,2月份報1月的增值稅時,銷售金額:137614.69,銷項稅額:12385.31;但實際開票出去的銷售金額137614.68,銷項稅額12385.32,都相差0.01,怎么辦呢
你好老師,我在做賬的時候平時根據銷售單據計提的增值稅,跟實際開票(就開了一張合計銷售額)發票時候的增值稅差了0.01分,導致金額不平,請問這個差異怎么辦呢?因為平時銷售單沒開發票,但是我計提了稅款,對方結款的時候一次性開了合計金額的發票,導致有個小數點差異
老師,你好 我在4月份時,銷項稅額是811235.73,進項稅額是811770.48,就有留抵稅務534.75元,在做4月份增值稅申報時,增值稅銷項和進項都做得零申報,我在6月份申報增值稅時才發現 財務報表上的增值稅應納稅額是247.56元,實際納稅782.31元,相差534.75,怎么處理?可以到稅務局變更申報不?或者以后怎么處理 在下期報稅時?
老師 請問納稅申報表和賬不一致 銷項稅額相差0.01 比如申報表不含稅金額100 銷項稅額13.01 實際開票金額及賬面的不含稅金額 100 銷項稅額13 導致留底稅額申報表和賬面不一致 有0.01分差異 怎么處理呢?想通過調賬處理
個體戶日常開票不到兩萬,法人銷售不動產代開發票50萬,這個補稅是僅僅補不動產的稅還是這個個體戶也要補稅
請問老師很早之前的財務提取了備用金提取了10多萬,后面一直沒有沖掉這筆錢,然后財務沒有交接直接走了,然后現在就是一直了一筆現金有10多萬,但實際上并沒有這個現金要怎么辦?
哪位老師幫我做一下經濟法,謝謝啦
勞務合同可以按工資薪金申報個人所得稅嘛?
勞務合同與勞動合同有什么不同,怎么區分呀?
收匯時,匯率可按收匯當天的,也可按月初第一個工作日的,如后者的話,是出口那個月的還是收匯那個月的月初笫一個工作日呢?
中級題庫,什么時候更新25年內容
收匯時,匯率按哪天的?
合伙企業開發票有什么稅種,可以享受哪些優惠政策呀?
收匯時,匯率按哪天的?
怎么調整啊,都扣費好久了
申報多了下次收入少申報一分錢。全年累計核對上就可以。只是我有點好奇你之前怎么比對通過了的。如果不是你手填的,是系統自動連接開票系統自動出來的話。這個可以向稅局反應后也許不用調
不是我報的,可能為了去年交點所得稅,將1月的一部分報到12月份,報1月的時候就要手動減少了
哦。原來這樣,那就操作少一分錢就好。