取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進(jìn)項稅額: 航空旅客運輸進(jìn)項稅額=(票價%2B燃油附加費)÷(1%2B9%)×9%
老師 國內(nèi)的飛機(jī)票 是可以抵扣進(jìn)項稅 的吧 是票面金額/1+0.09之后乘0.09 飛機(jī)票是交通運輸 是9%的稅率 是吧 老師 我說的對嗎
老師,納稅人取得飛機(jī)票和火車票,進(jìn)賬稅額=票面金額\\(1+9%)*9%,是因為飛機(jī)票是航空公司開的,航空公司是一般納稅人,所以按9%計征,那么即使這個飛機(jī)是小規(guī)模納稅人坐的飛機(jī),小規(guī)模納稅人取得的進(jìn)項稅額也是=票面金額\\(1+9%)*9%這么多?
老師 這個是在飛機(jī)場購買機(jī)票的時候,窗口給的紙質(zhì)的飛機(jī)票嗎?可以按照9個點抵扣進(jìn)項稅額嗎?
老師,您好,飛機(jī)票是電子普通發(fā)票的,可以抵扣進(jìn)項稅嗎?
老師,請問坐飛機(jī)的旅客行程單計算進(jìn)項,是票價+燃油費金額,除以 1.09×0.09 對嗎?公路是 3 個點,票面是含稅價吧?
老師,我代開個人普通發(fā)票,交稅后,還開具完稅證明,現(xiàn)在我紅沖該發(fā)票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業(yè)沒用運營,自然人電子稅務(wù)扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業(yè)所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會計準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費-(進(jìn)項),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進(jìn)項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進(jìn)項發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進(jìn)項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進(jìn)項有留底,我們不遠(yuǎn)留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅