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云某公司(-般納稅人),2019年11月發生以下業務:該公司該月應納多少增值稅? (1)提供有形動產租賃服務,開具大桶專用發票,價稅合計3.3萬元; (2)提供貨物運輸服務,開具大桶專用發票,不含稅金額4萬元; (3)提供咨詢服務(現代服務),開具普通發票9.54萬元; (4)銷售貨物,開具普通發10萬元 (5)購進貨物運輸用的汽車,取得機動車銷售統發票,注明價稅合計金額14.69萬元; (6)購進固定資產-批,取得大桶專用發票注明的稅款5200元; (7)購進辦公用品,取得普通發票2萬元; (8)為職工食堂購進三臺冰箱,取得的專用發票稅款3900元; (9)購進一批水果作為福利發給職工,取得的專用發票注明稅款9000元 間:(一)該公司該月應納多少增值稅? (15分) (二)該公司地處城市市區,該月與增值稅同時同地依法還要承擔哪些稅 費?分別承擔多少? (5分) X505D 2020.07.09 20:38

2020-07-10 00:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-07-10 06:16

你好,需要計算做好了發給你

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齊紅老師 解答 2020-07-10 06:31

業務1繳納9銷項稅額的計算 3.3/1.13*13%=0.38

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齊紅老師 解答 2020-07-10 06:32

業務2銷項稅額的計算4*9%=0.36

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齊紅老師 解答 2020-07-10 06:32

業務3銷項稅額的計算9.54/1.06*6=0.54

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齊紅老師 解答 2020-07-10 06:33

業務4銷項稅額的計算10/1.13*13%=1.15

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齊紅老師 解答 2020-07-10 06:34

業務5可以抵扣進項稅額 14.69/1.13*13%=1.69

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齊紅老師 解答 2020-07-10 06:34

業務6進項稅額貸的計算0.52

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齊紅老師 解答 2020-07-10 06:34

業務7普通發票不可以抵扣

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齊紅老師 解答 2020-07-10 06:35

業務8和9作為福利費進項不可以抵扣

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齊紅老師 解答 2020-07-10 06:37

(一)該公司該月應納多少增值稅 0.38+ 0.36+0.54+1.15-1.69--0.52=0.22

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齊紅老師 解答 2020-07-10 06:38

2應繳納城建稅0.22*7% 應繳納附加稅0.22*3%

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你好,需要計算做好了發給你
2020-07-10
你好,題目要求做什么?
2022-03-21
你好,學員,具體哪里不清楚
2022-10-17
業務1可以抵扣進項稅額 80*0.09=7.2 銷項稅是6/1.13*0.13=0.69
2022-04-05
你好,該企業應納的增值稅額=25*0.13-80*0.09+6/1.03*0.02-3.9+50*0.13+4*1.1*0.13-1.95+40*0.13+2/1.13*0.13+20*0.13-1/1.09*0.09
2022-04-13
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