你好 實際發生額的60%=30萬,收入千分之5=23萬 業務招待費的扣除限額=23萬,不允許扣除金額=50萬—23萬=27萬
某工業企業全年銷售收入凈額4600萬元,全年業務招待費實際發生50萬元,全年廣告費和業務宣傳費實際發生800萬元。要求:(1)計算業務招待費扣除限額和不允許扣除的數額;(2)計算廣告費和業務宣傳費的扣除限額和不允許扣除的數額。
、某工業企業全年銷售收入凈額4600萬元,全年業務招待費實際發生50萬元。已知業務招待費所得稅前扣除限額為實際發生額的60%與當年營業收入的5%0孰低。要求:計算業務招待費的扣除限額和不允許扣除的數額。
某工業企業全年銷售收入凈額4600萬元,全年業務招待費實際發生50萬元。已知業務招待費所得稅前扣除限額為實際發生額的60%與當年營業收入的5%0孰低。要求:計算業務招待費的扣除限額和不允許扣除的數額。
34.monan.某工業企業全年銷售收入凈額4600萬元,全年業務招待費實際發生50萬元。已知業務招待費所得稅前扣除限額為實際發生額的60%與當年營業收入的5%9%低低。要求:計算業務招待費的扣除限額和不允許扣除的數額。
某工業企業全年銷售收入凈額4600萬元,全年業務招待費實際發生50萬元。已知業務招待費所得稅前扣除限額為實際發生額的60%與當年營業收入的5%要求:計算業務招待費的扣除限額和不允許扣除的數額。
老師您好,自然人股東把她全部股份轉給公司的法人,需要交什么稅?怎么計算呢?
水泥指定到混凝土廠,代加工,分別簽訂2個合同,涉及到虛開嗎
老師,個人所得稅是按應發金額申報是嗎 工資2000,全勤200,個人承擔社保500元 個稅申報收入就是2200元是嗎?然后再把個人承擔的社保部分分別填入到個人承擔社保部分 老師我理解的正確嗎?
老師,怎么樣在第三個季度的報表上看出是不是超過小微企業的標準?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現在這個發票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
因增值稅專票在下個月勾選可以認證抵扣,本月的收入未開具發票,產生的增值稅可以下個月繳納嗎?
土地稅和房產稅應當計入稅金及附加還是管理費用?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現在這個發票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
你好,請問用友U8c固定資產折舊怎么自動生產憑證,我界面生成憑證是灰色的
老師,報所得稅報表,收入和成本取的是本年貸方發生額累計數嗎?還是哪里