您好,需要看具體情況,如果您申報(bào)有錯(cuò)的,可以作廢重報(bào),然后稅款多退少補(bǔ)
你好,我先申請(qǐng)了個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得退稅,后來又申請(qǐng)了個(gè)人綜合所得退稅,但是后者審核未通過已經(jīng)作廢,影響前者提交的退稅申請(qǐng)嗎?
你好老師請(qǐng)問一下個(gè)人所得稅已經(jīng)申報(bào)過了交了6000多稅然后作廢錢還退嗎?有沒有什么影響
老師你好,我們簽訂第一個(gè)合同的時(shí)候,退稅資質(zhì)還沒有辦下來,現(xiàn)在已經(jīng)辦下來了,請(qǐng)問影響退稅嗎?
老師好,問下這個(gè)月的所得稅申報(bào)錯(cuò)了,我們不能退稅,還要補(bǔ)交的,然后已經(jīng)提交了退稅申請(qǐng),這個(gè)能撤回嗎?所得稅已經(jīng)更正申報(bào)
老師,請(qǐng)問更正了個(gè)稅申報(bào),然后產(chǎn)生多交稅費(fèi)1000多,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅為借方。現(xiàn)在已經(jīng)申請(qǐng)了退稅,然后錢到賬后退給員工怎么做分錄呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
做會(huì)計(jì)需要給公司制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報(bào)提交系統(tǒng)提示收入比對(duì)異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購(gòu)買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報(bào)主表(2024年版) 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年?duì)I業(yè)收入申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年?duì)I業(yè)收 入[3533876.15]、上年?duì)I業(yè)收入[0],請(qǐng)您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報(bào)增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請(qǐng) 項(xiàng)目 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報(bào)表收入就是這個(gè)數(shù),為什么顯示這個(gè) 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對(duì)方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對(duì)方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理
#提問#請(qǐng)問一下老師貴州今年報(bào)名必須提供工作證明嗎?
真實(shí)的業(yè)務(wù)沒有什么影響了