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乙公司為增值稅一般納稅人,2019年12月份發生經濟業務如下:(1)12月5日,以銀行存款支付辦理銀行承兌匯票的手續費2000元。(2)12月13日,計算應交房產稅9000元、車船稅6000元。(3)12月31日,分配銷售人員工資50000元,職工福利費7000元。要求:寫出每個業務的會計分錄。

2020-06-16 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-06-16 09:11

你好 1 借,財務費用2000 貸,銀行存款2000 2 借,稅金及附加15000 貸,應交稅費——應交房產稅9000 貸,應交稅費——應交車船稅6000 3 借,銷售費用57000 貸,應付職工薪酬——工資50000 貸,應付職工薪酬——福利費7000

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快賬用戶dst4 追問 2020-06-16 09:21

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-06-16 09:35

不客氣的,祝您學習愉快

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快賬用戶dst4 追問 2020-06-16 12:30

老師,第三個會計分錄時間是12月31日了。需不需要寫出支付工資和福利費的會計分錄借:應付職工薪酬——工資、獎金、津貼、補貼——職工福利費貸:銀行存款

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快賬用戶dst4 追問 2020-06-16 12:30

老師,第三個會計分錄時間是12月31日了。需不需要寫出支付工資和福利費的會計分錄借:應付職工薪酬——工資、獎金、津貼、補貼——職工福利費貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-06-16 12:35

你好 (3)12月31日,分配銷售人員工資50000元,職工福利費7000元。——這里只是分配,還沒有發放,所以不需要做貸,銀行存款的分錄

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快賬用戶dst4 追問 2020-06-16 12:36

謝謝老師??

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齊紅老師 解答 2020-06-16 12:53

不客氣的,祝您學習愉快

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你好 1 借,財務費用2000 貸,銀行存款2000 2 借,稅金及附加15000 貸,應交稅費——應交房產稅9000 貸,應交稅費——應交車船稅6000 3 借,銷售費用57000 貸,應付職工薪酬——工資50000 貸,應付職工薪酬——福利費7000
2020-06-16
你好 (3)12月31日,分配銷售人員工資50000元,職工福利費7000元。——這里只是分配,還沒有在發放,所以不需要做貸,銀行存款的分錄的。
2020-06-16
你好,具體是針對哪一筆業務,還是全部的??
2024-06-28
你好 1,借:應收賬款,銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 2,借:應收票據?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 3,借:銷售費用,貸:周轉材料 4,借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 5,借:財務費用,貸:銀行存款 6,借:銷售費用,貸:銀行存款 7,借:銀行存款,貸:預收賬款 8,借:稅金及附加,貸:應交稅費—城建稅,教育費附加
2022-05-10
您好 :(1)10日,銷售給國祥公司甲產品500件,單價為800元,售價計400000元,增值稅52000元,已收款300000元,余款暫欠。借:應收賬款152000 借:銀行存款 300000 貸:主營業務收入-甲 400000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額52000 (2)12日,銷售給華瑞公司乙產品500件,單價為400元,售價計200000元,增值稅26000元,收到銷售方開出的商業承兌匯票一張。 借:應收票據 226000 貸:主營業務收入-乙 200000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 26000 (3)12日,上述產品銷售領取包裝材料1000元。 借:銷售費用 1000 貸:周轉材料 1000 (4)12日,結轉已銷售甲產品生產成本300000元,乙產品生產成本100000元。 借:主營業務成本-甲 300000 借:主營業務成本-乙? 100000 貸:庫存商品-甲 300000 貸:庫存商品-乙 100000 (5)15日,以銀行存款支付銀行手續費900元。 借:財務費用 900 貸:銀行存款 900 (6)16日,以銀行存款支付本月廣告費6000元。 借:銷售費用 6000 貸:銀行存款 6000 (7)18日,預收東方公司購貨款10000元。 借:銀行存款 10000 貸:預收賬款 10000 (8)20日,計算本月應負擔的城市維護建設稅為7000元,教育費附加2000元。 借:稅金及附加-城建稅 7000 借:稅金及附加-教育費附加 2000 貸:應交稅費-城建稅7000 貸:應交稅費-教育費附加 2000
2022-05-10
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