你好,已經(jīng)開了這個(gè)作廢不了了,三月份還得交的
你好,我是剛開店沒(méi)幾個(gè)月個(gè)體工商戶,每月領(lǐng)定額發(fā)票2萬(wàn)元,一個(gè)季度領(lǐng)一次,上個(gè)季度領(lǐng)發(fā)票時(shí),在辦稅大廳自己進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)時(shí),按操作流程一直無(wú)法進(jìn)行,后來(lái)咨詢了辦公人員,才知道領(lǐng)定額發(fā)票不需要自己申報(bào),電腦系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)。但是我自己在操作時(shí),把申報(bào)登錄密碼修改了,那下個(gè)季度稅局電腦系統(tǒng)還會(huì)自動(dòng)申報(bào)嗎?
老師 我是小規(guī)模差額征收,一季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),但是額外開了一張3個(gè)點(diǎn)普票,我報(bào)稅時(shí)本來(lái)把3%這個(gè)不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點(diǎn)申報(bào)時(shí)提示我頁(yè)面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化,再一看就是3%那張金額自動(dòng)填寫在第十行了,本來(lái)第十行的數(shù)據(jù)也沒(méi)有了,這種情況我應(yīng)該怎么辦
我是湖北的個(gè)體工商戶,3月份只知道開普通發(fā)票是免稅的,但是沒(méi)有在票面上開免稅的發(fā)票,還是3個(gè)點(diǎn),結(jié)果第一季度超了30萬(wàn),由于是定期定額戶系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)的,就沒(méi)有在意,后來(lái)聽說(shuō)要開免稅的才行,請(qǐng)問(wèn)是否需要補(bǔ)稅,可否作廢后不交稅。
老師好,我們是文化傳播公司,小規(guī)模,代開普票,季度收入不超30萬(wàn)免增值稅,有沒(méi)有免文化事業(yè)建設(shè)稅的,我們稅種核對(duì)只有文化服務(wù),但是點(diǎn)了之后跳出來(lái)三個(gè)選項(xiàng),第一個(gè)是1.1之前(發(fā)票打出來(lái)是2020.1.1之前業(yè)務(wù),3%的發(fā)票),第二個(gè)是自愿放棄免稅優(yōu)惠政策(我現(xiàn)在發(fā)票開的這個(gè)),第三個(gè)是以上都不是(選著第三個(gè)的話會(huì)自動(dòng)退出代開發(fā)票申請(qǐng)界面,返回上一步),我選了第二個(gè)自愿放棄,但是不知道普票有沒(méi)有免增值稅跟文化建設(shè)說(shuō)以及其他稅費(fèi), 我普票開出來(lái)之后再電子稅務(wù)局代開上面看了是一個(gè)點(diǎn)的,我這個(gè)季度沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)所以發(fā)票稅率那里是*星號(hào)的,只能通過(guò)電子稅務(wù)局查到一個(gè)點(diǎn)
我是個(gè)體工商戶。2021年12月也就是第四季度共開了普通發(fā)票200000。然后我在增值稅申報(bào)表第11列“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”填寫的“200000” 申報(bào)成功后比對(duì)結(jié)果顯示“本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額200000的2%請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確” 不知道這個(gè)要怎么操作,我記得上次申報(bào)只需要在“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”填寫開的發(fā)票額度就通過(guò)了。
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營(yíng)業(yè)成本,含營(yíng)業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問(wèn)一下怎么核對(duì)往來(lái) 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請(qǐng)問(wèn)老師采購(gòu)需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒(méi)有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請(qǐng)退費(fèi)。現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了期限了,申請(qǐng)不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說(shuō)公司沒(méi)有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿(mào)公司,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,