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請問2019年交的補報往年工會經費納稅申報表的罰款,在匯算清繳時調增補稅后如何記賬,我們是小企業會計準則

2020-06-04 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-06-04 11:07

你好 補的是企業所得稅 你做 借利潤分配-未分配利潤貸應交稅費-應交企業所得稅 借應交稅費-應交企業所得稅貸銀行存款

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你好 補的是企業所得稅 你做 借利潤分配-未分配利潤貸應交稅費-應交企業所得稅 借應交稅費-應交企業所得稅貸銀行存款
2020-06-04
同學,你多計提的費用,調整的時候,你要在那個納稅調整表上調整你賬載金額的話,就按你帳面上填寫,然后稅收金額的話,就按那個減少以后的費用的金額填寫就可以了。
2022-04-23
你好,可以要求對方補開發票過來入賬。 補開了發票的話,先沖銷暫估,然后根據發票入賬。 不需要調增當年報表
2023-07-28
匯算清繳和所得稅沒有關系,所得稅影響的是凈利潤,你是看利潤總額申報所得稅的。
2021-01-18
你好!對于補交的所得稅,可以這樣做分錄:借方“管理費用-稅金”(或具體的費用科目),貸方“應交稅費-應交所得稅”。這樣處理可以增加當期費用,同時反映應繳的稅費增加。
2024-10-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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