你好,你的合同必須要比如定標準價格10萬給于20%的支持這樣簽訂了
有這樣一個問題請教下老師,我們單位給客戶銷售支持,比如定標準價格10萬給于20%的支持,這樣客戶實際付款8.33萬,我是不是合同按折扣做,然后發(fā)票開具時貨款和折扣開在同一張發(fā)票上就可以按折扣后的計算收入
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網站授權代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網站產品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應收帳款???XX客戶???4200????貸:應付帳款??甲網站??4000????貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業(yè)務收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎 我們在網站充值,甲網站不開發(fā)票給我們
老師,請問下:我們是汽車服務公司,有銷售汽車、售后維修。目前遇到一些問題:例如客戶轉款20萬進來(含保險費、上牌費)購車款,我們按20萬開了銷項發(fā)票,然后又將保險費1萬多轉給客戶,客戶轉給保險公司(因為保險要實名制),然后保險公司給我們公司開票,請問這樣可以做稅前扣除嗎?另外,上牌費也是需要轉給個人去代辦牌的,因為沒有發(fā)票沒做費用
老師,關于商業(yè)折扣開票的,想請教下: 規(guī)定上說,如果把折扣額和銷售額在同一張發(fā)票上提現,那么交增值稅時可以按照折扣后的金額來交稅,但是如果折扣是在備注欄體現,則折扣不能抵減增值稅。 我有兩個實際中遇到的疑問: 1、先賣東西給客戶,已經開了發(fā)票之后才說給折扣,然后把原來的發(fā)票沖紅,按照折扣后的金額來重新開藍字發(fā)票,這種情況下,都沒有提現到折扣,但是銷售單價確實變少了,這樣繳納的增值稅也變少了,這種情況是否有稅務風險? 2、銷售和折扣分兩張發(fā)票開,即比如銷售100塊,折扣20,那銷售開正數發(fā)票100元,再開一張負數發(fā)票20元,這樣交的增值稅也會變少,這樣是否有稅務風險?
老師您好,實際工作中遇到這樣一個問題,我們是物流服務企業(yè) ,為一家客戶提供折扣服務,折扣內容是為保證我公司利益1-9月份對客戶按收費標準正常收費,正常開發(fā)票,10-12月份,開始根據其全年的業(yè)務量為給提供階梯折扣,全年作業(yè)300萬噸以上打9折,全年作業(yè)400萬噸以上打8.5折,全年作業(yè)500萬噸以上8折。第四季度收費原則是,補差價收費,客戶少交錢了可以補收,但對于1-9月份已經開出的發(fā)票收到的錢 不再根據折扣價進行退款退票。想和您咨詢一下,這樣做是否有財稅風險?
老師,出口發(fā)票上有的退稅有的不退稅,進項發(fā)票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
?老師,好。我們公司租的辦公室,送宿舍,住宿的水電費是我們自己先掏,后公司報銷。像這個分錄我應該怎么做,算是福利費嗎?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時要不要調增
老師,怎么查醫(yī)保一整年個人 單位各繳費多少
達人不給開發(fā)票,裝傻 怎么治 ?
老師你好,這個前面為什么要用賬面價值
請問老師,甲方跟我們簽的合同是13個點的圍墻維修合同,我們只負責勞務,這樣的話我們交的增值稅稅負率達到6%了,這是不是太高了,稅務局會預警嗎?
請問:2024年匯算清繳時,會計利潤表中的研發(fā)費用是在管理費用下面的,在填報主表時,需要將研發(fā)費用從管理費用中拆出來,單獨填報在研發(fā)費用這一欄上嗎