你好 你去看看你們報的個稅所屬期 。匯算是報的所屬期 19年1-12月的 。 你不能單獨看你們自己工資的月份來看的 你去核對下
個稅APP已申報稅的是30000,進行匯算清繳是顯示已繳稅額是25000,年度綜合所得稅是26000,導致還要補繳1000元。正常情況下已申報稅額應該與已繳稅額一致呀?為什么會出現不一致?
請教老師:不需要做匯算的情形:(一)納稅人年度匯算需補稅但年度綜合所得收入不超過12萬元的; ? (二)納稅人年度匯算需補稅金額不超過400元的; ? (三)納稅人已預繳稅額與年度應納稅額一致或者不申請年度匯算退稅的。 是必須同時滿足這三個條件才可以不做匯算嗎?
一季度所得稅申報后繳款了4218.88,后面發現錯誤,更正申報3978.58,導致多繳企業所得稅239.3,二季度的時候申報表上面顯示本年實際已繳納所得稅額是更正申報后的數字3978.58.這種情況怎么處理呀,還有賬上第一季度的計提的3978.58,繳納的4218.88怎么做平呀?
請問,工資8萬,個稅APP上顯示已申報稅額合計500多,但是在綜合匯總申報里顯示應繳納所得額是9000多,為什么會這樣呢?我這種是可以退稅還是需要補稅?
老師,您好,公司去年預繳所得稅4252元,年終匯算清繳企業所得稅應交金額為7645元,匯算完,不僅沒補交,公司還收到一筆待報解預算收入4252元,金額跟去年預繳的合計金額一致,這是什么情況?
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?