問(wèn)下你財(cái)務(wù)那邊是不是少報(bào)了
請(qǐng)問(wèn)實(shí)際工資報(bào)表里面扣的稅金和個(gè)人所得稅app上已申報(bào)稅額一致,但已繳稅額卻比已申報(bào)稅額少很多是為什么?
請(qǐng)問(wèn)實(shí)際工資報(bào)表里面扣的稅金和個(gè)人所得稅app上已申報(bào)稅額一致,但已繳稅額卻比已申報(bào)稅額少很多是為什么?(專(zhuān)項(xiàng)扣除減去的稅金工資報(bào)表里面已經(jīng)相應(yīng)減去)
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí),按工資表填時(shí),工資多填了,有扣個(gè)人所得稅,數(shù)額也相應(yīng)多了,已經(jīng)申報(bào)扣款,現(xiàn)在必須去稅務(wù)更改申報(bào)嗎?可以不更改申報(bào),下個(gè)月工資中減少本月多發(fā)的相同金額,但本月實(shí)際發(fā)工資按正確的發(fā),只是工資表和申報(bào)表有一點(diǎn)點(diǎn)出入,這樣操作可以嗎?
老師,我想問(wèn)一下,先申報(bào)的個(gè)稅,已經(jīng)扣款了,但發(fā)工資的時(shí)候發(fā)現(xiàn)申報(bào)個(gè)稅的工資表金額錯(cuò)了,和實(shí)際的工資有出入,我下個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候用正確的金額加或者減去差額,把上個(gè)月錯(cuò)誤的調(diào)整回來(lái)可以嗎? 比如:我申報(bào)的時(shí)候?qū)懙氖?000,但實(shí)際支付的工資是3500,我下個(gè)月申報(bào)時(shí)寫(xiě)4000,到實(shí)際支付還是3500,可以嗎?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅季度申報(bào)表里面的第14行“減本年實(shí)際已繳納所得稅額”跟我賬上利潤(rùn)表所得稅的金額對(duì)不上有關(guān)系嗎?因?yàn)閷?shí)際計(jì)提的是優(yōu)惠完實(shí)際繳納的數(shù),這樣跟申報(bào)表就有個(gè)差額
哪位老師幫我做一下經(jīng)濟(jì)法,謝謝啦
我們請(qǐng)別人做專(zhuān)利代理 產(chǎn)生的費(fèi)用怎么入賬 只是簽了合同 沒(méi)收到票也沒(méi)有付款
在電子稅務(wù)局對(duì)法人進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證
老師, 我發(fā)現(xiàn)第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)錯(cuò)了,少提了印花稅,導(dǎo)致未分配利潤(rùn)虛高了,當(dāng)時(shí)改了賬,可能忘改資產(chǎn)負(fù)債表了,其余表都對(duì),現(xiàn)在修改會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
公司內(nèi)部投標(biāo)所用財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)對(duì)外嗎
您好老師,進(jìn)口貨物用設(shè)置“應(yīng)交關(guān)稅”會(huì)計(jì)科目嗎
老師,工商辦完注冊(cè),稅務(wù)登記、開(kāi)戶(hù),在一個(gè)月內(nèi)沒(méi)辦咋整?會(huì)罰款嗎?
老師你好,幫我看看這個(gè)分錄是正確的還是錯(cuò)誤的呢,有個(gè)老師說(shuō)是對(duì)的,有個(gè)老師說(shuō)不對(duì)
老師您好,麻煩問(wèn)一下公司之間不同法人,大額借款,怎樣處理合適
現(xiàn)金流量表里:代收代付的貨款屬于哪個(gè);保證金支付和退回屬于哪個(gè)。哪些是屬于現(xiàn)金流量的項(xiàng)目?