借,交易性金融資產90 應收股利10 投資收益1 貸,其他貨幣資金101 借,交易性金融資產15 貸,公允價值變動損益15 借,公允價值變動損益20 貸,交易性金融資產20 借,應收股利6 貸,投資收益6 借,其他貨幣資金6 貸,應收股利6 借,交易性金融資產70 貸,公允價值變動損益70
宏達公司2018-2019年發生以下投資業務: (1)2018年3月25日,從上海證券交易所二級市場購入乙公司股票50萬股,將其劃分為作為交易性金融資產,買價8元/股,相關稅費3萬元。 (2)2018年6月30日該股票每股市價為12元。 (3)2018年12月31日該股票市價11元/股。 (4)2019年2月10日,乙公司宣布分派2018年度現金股利,每股0.5元。 (5)2019年3月20日,宏達公司收到上述現金股利。 (6)2019年5月13日宏達公司出售全部乙公司股票50萬股,售價13元/股,相關稅費4萬元。 要求:編制宏達公司上述交易性金融資產業務的會計分錄。
宏達公司2018-2019年發生以下投資業務: (1)2018年3月25日,從上海證券交易所二級市場購入乙公司股票50萬股,將其劃分為作為交易性金融資產,買價8元/股,相關稅費3萬元。 (2)2018年6月30日該股票每股市價為12元。 (3)2018年12月31日該股票市價11元/股。 (4)2019年2月10日,乙公司宣布分派2018年度現金股利,每股0.5元。 (5)2019年3月20日,宏達公司收到上述現金股利。 (6)2019年5月13日宏達公司出售全部乙公司股票50萬股,售價13元/股,相關稅費4萬元。 要求:編制宏達公司上述交易性金融資產業務的會計分錄。
中國財大股份有限公司2019年3月1日在證券市場購山西華商股份有限公司股票10萬股,每股市價10元。華商公司已于2019年2月25日宣告發放2018年下半年現金股利,每股1元。另支付交易費用1萬元。確認為交易性金融資產。3月31日該股票市價為每股10.5元,6月30日,該股票市價為每股8.5元,7月28日,華商公司宣告發放2019年上半年現金股利,每股0.6元。8月5日收到現金股利。9月5日財達公司將該股票全部出售,每股市價9.2元(不考慮相關稅費)。 要求:根據上述業務編制會計分錄
1、2018年9月1日,甲企業購入乙公司10萬股股票,每股市價11元(包含已宣告發放的現金股利每股1元),交易費用2萬元,甲企業將其劃分為交易性金融資產2、2018年9月16日,收到最初支付價款中所包含的現金股利10萬元。3、2018年12月31日,該股票公允價值為112萬元。4、2019年3月6日乙公司宣告發放股利每股0.50元。5、2019年3月16日,收到現金股利5萬元。6、2019年6月8日,將該股票處置,每股市價13元。要求:編制甲企業交易性金融
2019年9月1日,丙公司購入乙公司10萬股股票,每股市價10.5元(包含已宣告發放的現金股利每股0.5元),交易費用1萬元,增值稅稅率6%,增值稅0.06萬元。丙公司將其劃為交易性金融資產: (1)2019年9月16日,收到最初支付款項中所包含的現金股利5萬元; (2)2019年12月31日,該股票公允價值為112萬元; (3)2020年3月6日,乙公司宣告發放股利,每股0.3元; (4)2020年3月16日,收到現金股利3萬元; (5)2020年6月18日,將該股票處置,每股市價12.1元,交易費用1萬元,增值稅稅率6%,增值稅0.06萬元。 要求:根據上述業務編制相關會計分錄。
建筑公司,人民工工資申報個稅嗎?
老師,A單位與B單位簽訂聯合人才共享協議,意思就是說A單位做研發實驗,需要從B單位雇一批人來,這些人在B單位發工資交社保,在A單位兼職,共有五個人,工資三千到五千不等,我在A單位任職,給這些人按工資薪金交個稅,現在A單位做實驗政府要來驗收,財務專家說這部分人按工資薪金交個稅不行,必須按勞務費才能計入到這個項目支出,還要開發票,問題是這些人從2022年開始就一直按工資薪金交個稅,現在怎么開發票,怎么按照財務專家意思改呢
老師,我們公司做抖音賣貨,但是抖音店鋪是用別人的身份證辦理的個體戶,也就是說實際是每個抖音店鋪都是個體戶,但是賣的是公司的貨,我需要怎么做賬?按照個體戶賣貨收入好還是以個體戶代銷比較好公司是一般納稅人
老師你好,股東多投資的錢,就是注冊資本多余的錢,怎么入賬?
殘疾聾啞人人在外面鎮上領一份工資,不去上班, 又到公司上班領工資。個稅申報前任會計不申報,這次我接手正常給她個稅申報了, 稅務局找她說你要享受在外面的福利,就不能在外面正常工作? 那我正常發工資可以不給她申報嗎?豈不是發放與個稅申報對不上? 用什么方式既可以讓她享受福利待遇,又可以個稅系統上不體她名字?
老師,裝修費50萬,用長期待攤費用,那進項稅直接抵50萬的嗎?還是后期按每次攤銷的抵
老師,4月沒有勾選進項發票,和沒有開銷項發票,這個月報稅務系統嗎?稅務系統叫我先不要開票,因為我沒無成品油模塊。 ?等到5月份開通了,是否可以在5月正常走流程,反正4月的一般納稅人增值稅申報表是報0對嗎?
我想要一個勞動合同模板
給供應商付款,付款了退回了怎么計入
哪位老師幫我把不定項做了,謝謝啦