借:應交稅費-進項 貸:固定資產
老師你好,請問我們這張票19年11月做了價稅合計的金額入了固定資產了,3月份又抵扣了,請問這個帳怎么調整啊?
老師 您好 去年購入的資產時以價稅合計金額計入固體資產資產 但是進項稅又在申報稅時抵扣了 請問現在怎么調賬
老師,你好,請問下,我在21年出的貨,已做了賬發出商品,一直未開票出去,現在11月份又把票開出去了,當時也未確認收入,等今年11月份才確認了收入,也申報了稅款,請問下,這部份賬應該怎么調整呢?稅局會查到這批開票的異常。
郭老師,您好,請問這個分錄怎么做? 2018年3月購入固定資產653891.46元,在2022年5月領房產證時繳納契稅16950.94元,已計入固定資產帳。在今年10月出售了這個房產,得90萬元,截止今年10月份已提折舊174850.71元。截止10月份固定資產賬面余額495991.68元,請問怎么做會計分錄?
老師,您好!我們是機械租賃公司,11月份購進機械兩臺,請問下11月份購進的兩臺機械計入固定資產,這樣的話11月份的收入又大,沒有成本,這樣的話11月份的利潤就很大了,請問下要怎么解決這個問題?謝謝
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結。就是我們先發貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業中已經完工的成品正常返工和因質量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統,對方公司就只開了一筆93000的發票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續費 我支付空調費用5000,手續費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
那之前折舊的需要調整嗎
不需要,后面按正確的折舊就行了