你好,這個按照實際情況來,就說勾選錯誤了
老師你好,我們公司是外貿企業,10收到的發票已經勾選確實,用的是抵扣勾選,全部產品都用于出口,到現在都無法查詢到發票信息,要怎么處理?之前有用過退稅抵扣,但是在增值稅申報時,進項稅額并沒有任何體現,后面又改了抵扣勾選,這樣對嗎
外貿出口退稅企業,退稅勾選時錯誤勾選為抵扣勾選,現在發票信息傳遞不到稅務局機關,怎么解決 怎么填寫《增值稅扣稅憑證進項稅額轉出情況函》
外貿出口退稅增值稅認證是只要勾選退稅是嗎,不是抵扣認證哈? 為什么數據自檢之后出現申請發票無電子信息呢 在電子稅務局我是辦稅辦出口退稅在線申報為什么不需要填匯率呢
外貿企業出口退稅進貨增值稅專項發票當時在發票勾選平臺的退稅欄勾選認證了,分錄做的借庫存商品借應交稅金增值稅進項貸應付賬款-xx公司,納稅申報又填在了待抵扣欄,請老師指錯更正,我不知道怎么做了。
外貿公司出口退稅認證勾選的發票錯誤,已在電子稅務局“進貨憑證信息回退”中申請成功,但是再出口退稅認證勾選中重新勾選時,查不到此信息是什么情況?在電子稅務局查看時卻顯示已認證未稽核,是什么情況?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?