沒有利潤不用給他開發票 你要開了發票需要做收入
現在我是遇到,這個電費是我們公司幫建筑公司墊付的,發票抬頭開給我們的,我們銀行代扣,他們再把錢打給我們,我們再開增值稅發票給他們,這樣我開進來的電費發票不進抵扣,那我開出去的銷項發票需要怎么處理
老師,我們是建筑公司,我們掛靠別人的建筑公司,我們需要付錢給他們幫我們付保險費發票給他們,我們該怎么打錢給他們才行?公戶打的話,他們沒有發票回來給我們,但是又不能現金給他們存到公戶,因為他們實際上是上市公司,不接受這么不正規的操作,怎么辦
首先我們把業務外包給一個單位,水電費應該是他們付但是是開我們的發票所以我們要給他開一筆水電的發票他再把錢打給我們,這發票怎么開
老師我們公司和另一家公司共用一臺變壓器,電費我們交,發票開的我們抬頭,對方公司支付給我們他們需要承擔的費用,并且讓我們給他們開專票,這個稅點我要怎么算呢?這張發票是我們公司交的電費,對方要承擔1756.51元的電費,他們要求加好稅點給我們打錢
老師,我工廠的電費是另一家工廠代交的,開的發票也是開他們抬頭的發票,我沒有發票,我不能稅前扣除,他那邊電費又有多的發票,我們實際了電費,只是說供電局把我們這一部分的電費開票給幫我代交公司的戶頭里面了,有什么方法把屬于我們工廠這部分的發票過戶給我們嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
因為供電局開給我們的,所以要我們開給他的,他要做抵扣。這個我們開出去的電費發票,也要按轉銷售處理嗎?能不能做往來款
其實我們就是因為他們在這邊電費代扣不了,要我們公司給他墊付一下,再錢給我們,發票還是要開給他的,開增票給他們抵扣
不能的 你發票有稅額的
對方抵扣所得稅請你給他開分割單就可以
哦,那我也只有轉銷售處理了,因為發票是一定要給他開的,這樣我就要交點印花稅跟附加稅是吧
你好,不交印花稅
那我可以這樣處理嗎?沖減費用,還是把費用直接掛做其他應收款再沖減
你開了發票不可以的
那是要做營業外收入嗎?
借銀存貸其他業務收入應交稅費