您好,應當是規定的時限內不得扣除。
老師,股東在規定期限內未繳足資本金的,其向金融機構借款差額不得稅前扣除,假如期限是10年,是10年之內不得稅前扣除,還是超過10年的,以后年限不得扣除呢?
你好,老師,請問公司注冊資本500萬,實收資本為0,向銀行借款的利息可以稅前扣除么?都說的在認繳期限內未繳足部分對應的不能扣,對這個內的到底怎么理解呢?比如認繳期限在2050年,這個2021年還是沒有實繳,可以扣除么?
對企業發現以前年度實際發生的、按照稅收規定應在企業所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企業做出專項申報及說明后,準予追補至該項目發生年度計算扣除,但追補確認期限不得超過5年。老師,這條規定我懂了,但是該怎么具體實務上操作呢?是要去稅務局操作嗎?還是自行操作?
假設認繳期是2030年 那么 2022年度的100萬元銀行貸款發生的利息支出可以稅前扣除嗎? 屬不屬于實收資本未在規定的期限內繳足,利息不能扣除的情形; 還是屬于未達到規定的期限不適用該政策,可以扣除
老師我想問下個人所得稅去年公司同事把專項扣除后還超了8000多,沒有扣稅,這個是不是稅局有個限額規定,個人工資薪金所得超過多少范圍內的不用扣個稅
廣告費可以結轉以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數據是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費發票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進項稅額轉出月末結轉,是先轉入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),還是直接轉入未交增值稅?
我們是研發企業,氟比洛芬貼膏三方協議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發費,分錄怎么做,對方要開研發費的票給我們嗎
公司生產儲罐翻新入什么費用
要辦理進出口退稅 要進哪個網址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規模企業,做賽事課程培訓的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業務流合同流資金流發票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業,老板非要我把管理人員的工資全都記到生產成本里去,我該怎么和老板說。
就是10年之內?
您好,是的,在10年之內。但是如果10年后還是沒有繳足的話也還是不行的。