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老師,請問您下,我們老板開了一家專賣店,是18年六月份投資的,他們沒有會計,現(xiàn)在想算這一年多有沒有利潤 從開始到現(xiàn)在訂貨金額是620萬,供應(yīng)商給的返利42萬元,這些返利抵用到貨款中 這620萬不是一次投入,是這一年幾次訂貨的總金額

2020-02-29 22:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-02-29 22:44

這樣的話,等于毛利是62萬元哈。還要減去三項費用等,才可以計算有無利潤的哦

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快賬用戶1212 追問 2020-02-29 22:45

銷售額統(tǒng)計,成本也統(tǒng)計了,每個月房租水電人員工資其他費用支出,都統(tǒng)計了,可是做出報表他們說不對,我不知道怎么辦了

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快賬用戶1212 追問 2020-02-29 22:46

62萬是怎么得來的呢

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齊紅老師 解答 2020-02-29 22:48

剛才打錯數(shù)字了,不好意思。毛利是42萬元。訂貨620萬元,平價賣出,返利42萬元,毛利就是返利的部分

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快賬用戶1212 追問 2020-02-29 22:52

三項費用是什么呢

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齊紅老師 解答 2020-02-29 22:53

管理費用,財務(wù)費用,銷售費用哦

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快賬用戶1212 追問 2020-02-29 23:05

18個月累計訂貨總金額是620萬元,銀行轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商500多萬元,供應(yīng)商給的返利和其他費用總計42萬元,這42萬元直接用了支付貨款,供應(yīng)商沒有直接給我們42萬元,而是用來抵貨款,

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快賬用戶1212 追問 2020-02-29 23:07

這一年的銷售額是400萬,銷售成本320萬

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齊紅老師 解答 2020-02-29 23:36

給你們貨物,是一樣的哦,相當(dāng)于節(jié)約了42萬元

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快賬用戶1212 追問 2020-03-01 08:08

老師,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2020-03-01 08:25

進貨 借:庫存商品 貸:銀行存款 賣出 借:銀行存款 620 貸:主營業(yè)務(wù)收入 620 (不考慮增值稅的話) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

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快賬用戶1212 追問 2020-03-01 08:37

進貨庫存商品成本620萬元,這一年的銷售額是400萬,銷售成本320萬

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齊紅老師 解答 2020-03-01 08:39

這樣的話 借:庫存商品 620 貸:銀行存款 620 借:銀行存款 400 貸:主營業(yè)務(wù)收入 400 借:主營業(yè)務(wù)成本 320 貸:庫存商品 320

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快賬用戶1212 追問 2020-03-01 09:03

2018年6月至2019年12月份公司從郎酒廠家進入幾批青花郎酒總金額是620元,其中公司完成了酒廠的任務(wù)給了公司一些獎勵,累計金額42萬元,而這42萬元是用到了直接抵用貨款,620萬=42(酒廠獎勵)+578(銀行存款) 2018年6月至2019年12月份郎酒累計銷售收入400萬,房租費用支出80000元,人員工資費用76900,這一年的利潤額是多少? 由于他這是一年多的賬目,用手工只記了流水賬本

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快賬用戶1212 追問 2020-03-01 09:04

我開始的時候是這么做的: 借:主營業(yè)務(wù)成本-庫存商品620萬 貸:銀行存款578萬 貸: 應(yīng)收賬款42萬 借:應(yīng)收賬款-酒廠42萬 貸: 其他收入-獎勵42萬

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齊紅老師 解答 2020-03-01 09:08

說真的,我都快被繞暈了。。。。

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快賬用戶1212 追問 2020-03-01 09:12

麻煩老師了,給他看看吧 收入類是這么做的, 借:銀行存款400萬 貸: 主營業(yè)務(wù)收入-庫存商品400 銷售成本是我自己統(tǒng)計的,由于他們沒有電腦銷售單,我就大概統(tǒng)計了一下

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快賬用戶1212 追問 2020-03-01 09:14

我不知道哪里錯了

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齊紅老師 解答 2020-03-01 09:16

關(guān)鍵是,進了620萬元的酒,現(xiàn)在庫存還有多少價值的酒呢?這個,涉及成本的確認(rèn)問題哦

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快賬用戶1212 追問 2020-03-01 09:38

嗯嗯,還有260萬左右的庫存,財務(wù)報表中怎么做賬才可以體現(xiàn)出剩余庫存商品的金額

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齊紅老師 解答 2020-03-01 09:42

這樣的話,你倒擠呀。主營業(yè)務(wù)成本是多少呢?就是總的進貨價值-260(庫存) 這樣的話 成本確定了 庫存也有了哦

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這樣的話,等于毛利是62萬元哈。還要減去三項費用等,才可以計算有無利潤的哦
2020-02-29
你好,內(nèi)賬的話你如果之后是沖貨款,可以做預(yù)付賬款,設(shè)一個二級科目——返利,內(nèi)賬的話你只要自己能區(qū)分這種錢的用途就行。
2021-01-22
步驟1:收到發(fā)貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時 由于這30萬是作為預(yù)付款的增加,因此貴公司應(yīng)將其記入“預(yù)付賬款”科目。同時,由于這30萬是廠家給予的返利,可以將其視為一種“商業(yè)折扣”,記入“財務(wù)費用”科目。 賬務(wù)處理如下: 借:預(yù)付賬款 300,000 貸:財務(wù)費用——商業(yè)折扣 300,000 步驟2:收到廠家票折的發(fā)票時 當(dāng)收到發(fā)票時,應(yīng)將發(fā)票金額與預(yù)付賬款之間的差額記入相關(guān)科目。如果發(fā)票金額大于預(yù)付賬款,則差額為應(yīng)支付給廠家的款項;如果發(fā)票金額小于預(yù)付賬款,則差額為廠家應(yīng)退還給貴公司的款項。 假設(shè)發(fā)票金額為F,賬務(wù)處理如下: 1.如果 F > 300,000,則:借:庫存商品/原材料等 F貸:預(yù)付賬款 300,000應(yīng)付賬款 F - 300,000 2.如果 F < 300,000,則:借:庫存商品/原材料等 F貸:預(yù)付賬款 300,000財務(wù)費用 300,000 - F
2024-01-15
同學(xué)你好,很高興為你解答
2024-06-26
你好,同學(xué) 也就是現(xiàn)在做一個大盤點,然后總體的經(jīng)營數(shù)據(jù) 你就倒推利潤 用現(xiàn)在總資產(chǎn)-負(fù)債-投入本金=利潤
2023-01-30
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