這樣的話,等于毛利是62萬元哈。還要減去三項費用等,才可以計算有無利潤的哦
老師,請問您下,我們老板開了一家專賣店,是18年六月份投資的,他們沒有會計,現(xiàn)在想算這一年多有沒有利潤 從開始到現(xiàn)在訂貨金額是620萬,供應(yīng)商給的返利42萬元,這些返利抵用到貨款中 這620萬不是一次投入,是這一年幾次訂貨的總金額
老師,我們公司是2017年成立一般納稅人,一直沒有做內(nèi)賬,現(xiàn)在老板讓從今年1月份開始做內(nèi)賬。公司是格力空調(diào)分銷商,平時進貨都是從一個購貨系統(tǒng)里下單的,當(dāng)一年或一季度拿夠一定的任務(wù)貨款,就會有返利,這筆返利會一直在購貨系統(tǒng)里,不會到公司的賬戶來。后期進貨時抵減貨款30%,這筆返利應(yīng)該計入哪個科目做初始余額???老師,我問的是內(nèi)賬。。我認(rèn)為做預(yù)付賬款(這筆錢是返利,并不算是我們付出去的貨款)不太妥。
我在一家建材公司工作,老板有五六家門店,主要經(jīng)營木門、吊頂、地板等。 我剛來不久,年底出年報表,利潤表有80萬的利潤,老板說不對,今年生意不好,不賠就不錯了,不可能有80萬的利潤,我作為會計,遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度,他就主要比較關(guān)心存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收款等數(shù)據(jù),而利潤表他也不明白是怎么回事,我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財務(wù)結(jié)合的版本,首先三個月內(nèi)庫管就換了三個人,每次盤庫的賬實差異有些大,這是內(nèi)部管理問題。再有就是,我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒有進貨價,我都不知道當(dāng)初是咋錄進去的,我認(rèn)為這可能也是影響利潤表的一個原因。 現(xiàn)在老板想和我談?wù)勗趺垂芾恚屛页龇葚攧?wù)流程,各位老師有沒有好的辦法,就是個進銷存,現(xiàn)在是客戶交了定金,店長就負(fù)責(zé)進貨,然后銷售。 字有點多,受累了。
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),從去年七八月開始投產(chǎn),一直到現(xiàn)在看板中間自己沒有算過賬,都是我給他提供的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表 ?當(dāng)月購進的配件,發(fā)生的全部電費工資,日常費用都直接進了利潤表 ?唯一的就是原材料是倉庫提供當(dāng)月車間領(lǐng)用的材料入成本, ?現(xiàn)在老板說我給他說的利潤不對,說的也很難聽,他現(xiàn)在讓我重新計算,收入也是銷貨總收入,用總收入減去總支出,加存庫計算利潤 ?因為開始投產(chǎn)企業(yè),期初是沒有庫存的,他的意思是收入減去支出加庫存(庫存年底減年初)就是利潤,這樣計算出來跟利潤表上的利潤會一樣嗎 ?預(yù)付出去的,貨物沒到也是庫存,他的意思那是用他賺的錢買的
老師好,我于2019年5月份跟朋友名自岀資80萬湊了160萬開了一家酒店(160萬包括第一年的房租18萬)各占50%股份,直到2022年6月底我們按照利潤表分了利潤酒店轉(zhuǎn)讓給我自己經(jīng)營,共同經(jīng)營帳期間由我記帳,18萬的房租我會從利潤表里每月攤銷15000元的費用,從第二年開始的房租都是我從利潤里拿出來的錢交的,在2022年5月份的時候又從利潤里拿了18萬交了下一年的房租,但是我們只共同了2個月就轉(zhuǎn)讓給我了,現(xiàn)在有2個問題希望老師幫助分析一下1:房租在利潤表每月攤銷1.5萬對嗎?2:從我接手飯店開始預(yù)交的房租還剩下10個月也就是15萬,我需要拿(轉(zhuǎn)讓金+剩余房租15萬)÷2來給他,但是合作伙伴說房租應(yīng)該是18萬,請老師幫忙分析一下到底多少啊?謝謝
老師,社保賠償工傷款5萬到公賬上面,是員工的醫(yī)藥費,有員工的醫(yī)藥費發(fā)票,發(fā)票抬頭是員工個人的名字,這個分錄要怎么做啊
財務(wù)人員轉(zhuǎn)正述職對公司的建議,有哪些?
請教下,我們企業(yè)有套房產(chǎn)出租中,每個月確認(rèn)收入成本,但是現(xiàn)在一次繳納了一年物業(yè)費,如果想按成本匹配原則是不是要分?jǐn)偰亍5前l(fā)票開了一年的,我怎么做分錄呢
老師好,其他公司免費提供經(jīng)營場所給我們公司使用,需要做賬務(wù)處理嗎
你好,我們是一般納稅人,取得進項發(fā)票13個點可抵扣稅額19021.67分別是金屬制品鋁合金門窗、非金屬礦物制品萬年青水泥、非金屬礦物制品瓷磚。開具銷項發(fā)票13個點稅額20707.97分別是金屬制品鋁合金、非金屬礦物制品水泥、非金屬礦物制品瓷磚。項目名稱大類都一樣,下面小名稱會有不一樣。會不會影響抵扣稅額,然后我的增值稅額會多少?
老師,我們公司臨時招聘了幾個人,差不多干7-8個月,這期間的工資薪金怎么發(fā)放比較合理
稅務(wù)登記時財務(wù)負(fù)責(zé)人可以和法人同一個人嗎?會計做財務(wù)負(fù)責(zé)人會有什么風(fēng)險嗎
材料移送到別的項目使用,需要什么資料留檔備查
24年度預(yù)估成本五十萬,年初紅沖預(yù)提數(shù)據(jù),現(xiàn)在匯算清繳前還是負(fù)的18萬,是不是申報時候要調(diào)增18萬?
跨年的發(fā)票開紅字,做以前年度調(diào)整損益,當(dāng)月的主營業(yè)務(wù)收入總額,沒有減去開紅字的金額,稅務(wù)局報稅上的銷售收入減去了這個紅字的金額,憑證里主營業(yè)務(wù)收入,要不要調(diào)賬,怎么做憑證
銷售額統(tǒng)計,成本也統(tǒng)計了,每個月房租水電人員工資其他費用支出,都統(tǒng)計了,可是做出報表他們說不對,我不知道怎么辦了
62萬是怎么得來的呢
剛才打錯數(shù)字了,不好意思。毛利是42萬元。訂貨620萬元,平價賣出,返利42萬元,毛利就是返利的部分
三項費用是什么呢
管理費用,財務(wù)費用,銷售費用哦
18個月累計訂貨總金額是620萬元,銀行轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商500多萬元,供應(yīng)商給的返利和其他費用總計42萬元,這42萬元直接用了支付貨款,供應(yīng)商沒有直接給我們42萬元,而是用來抵貨款,
這一年的銷售額是400萬,銷售成本320萬
給你們貨物,是一樣的哦,相當(dāng)于節(jié)約了42萬元
老師,怎么做分錄
進貨 借:庫存商品 貸:銀行存款 賣出 借:銀行存款 620 貸:主營業(yè)務(wù)收入 620 (不考慮增值稅的話) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
進貨庫存商品成本620萬元,這一年的銷售額是400萬,銷售成本320萬
這樣的話 借:庫存商品 620 貸:銀行存款 620 借:銀行存款 400 貸:主營業(yè)務(wù)收入 400 借:主營業(yè)務(wù)成本 320 貸:庫存商品 320
2018年6月至2019年12月份公司從郎酒廠家進入幾批青花郎酒總金額是620元,其中公司完成了酒廠的任務(wù)給了公司一些獎勵,累計金額42萬元,而這42萬元是用到了直接抵用貨款,620萬=42(酒廠獎勵)+578(銀行存款) 2018年6月至2019年12月份郎酒累計銷售收入400萬,房租費用支出80000元,人員工資費用76900,這一年的利潤額是多少? 由于他這是一年多的賬目,用手工只記了流水賬本
我開始的時候是這么做的: 借:主營業(yè)務(wù)成本-庫存商品620萬 貸:銀行存款578萬 貸: 應(yīng)收賬款42萬 借:應(yīng)收賬款-酒廠42萬 貸: 其他收入-獎勵42萬
說真的,我都快被繞暈了。。。。
麻煩老師了,給他看看吧 收入類是這么做的, 借:銀行存款400萬 貸: 主營業(yè)務(wù)收入-庫存商品400 銷售成本是我自己統(tǒng)計的,由于他們沒有電腦銷售單,我就大概統(tǒng)計了一下
我不知道哪里錯了
關(guān)鍵是,進了620萬元的酒,現(xiàn)在庫存還有多少價值的酒呢?這個,涉及成本的確認(rèn)問題哦
嗯嗯,還有260萬左右的庫存,財務(wù)報表中怎么做賬才可以體現(xiàn)出剩余庫存商品的金額
這樣的話,你倒擠呀。主營業(yè)務(wù)成本是多少呢?就是總的進貨價值-260(庫存) 這樣的話 成本確定了 庫存也有了哦