借:管理費用-差旅費 2749.34 應交稅費-應交增值稅 20.66 管理費用-應付職工薪酬 180 貸:其他應付款 2770 應付職工薪酬 180 借:其他應付款 2770 應付職工薪酬 180 貸:銀行存款/庫存現金 180
張敏出差回來,報銷差旅費2950元。其中飛機票2405元住宿費344.34元,增值稅稅額20.66,出差補貼180。會計分錄怎么做
張敏出差回來,報銷差旅費2950元。其中飛機票2405元住宿費344.34元,增值稅稅額20.66,出差補貼180。會計分錄
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(5)21日,經理張好好出差回來,報銷差旅費3488元,其中:飛機票2943元,住宿費344.34元,增值稅稅額20.66元(增值稅專用發(fā)票),出差補助180元,補付現金288元。老師這個分錄怎么寫
21日,經理張明出差回來報銷差旅費2950元,其中飛機票2405元,住宿費344.34元,增值稅稅額20.66元出差21日,經理張明出差回來報銷差旅費2950元,其中飛機票2405元,住宿費344.34元,增值稅稅額20.66元,出差費補助180元
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業(yè),如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?