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張敏出差回來,報銷差旅費2950元。其中飛機票2405元住宿費344.34元,增值稅稅額20.66,出差補貼180。會計分錄

2020-02-15 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-02-15 15:26

借:管理費用-差旅費 2749.34 應交稅費-應交增值稅 20.66 管理費用-應付職工薪酬 180 貸:其他應付款 2770 應付職工薪酬 180 借:其他應付款 2770 應付職工薪酬 180 貸:銀行存款/庫存現金 180

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借:管理費用-差旅費 2749.34 應交稅費-應交增值稅 20.66 管理費用-應付職工薪酬 180 貸:其他應付款 2770 應付職工薪酬 180 借:其他應付款 2770 應付職工薪酬 180 貸:銀行存款/庫存現金 180
2020-02-26
借:管理費用-差旅費 2749.34 應交稅費-應交增值稅 20.66 管理費用-應付職工薪酬 180 貸:其他應付款 2770 應付職工薪酬 180 借:其他應付款 2770 應付職工薪酬 180 貸:銀行存款/庫存現金 180
2020-02-15
你好 飛機票和住宿費和出差補貼都是因為出差發生的 計入差旅費明細 ; 借管理費用或者銷售費用-差旅費 進項稅 20.66 貸銀行存款 2950 出差補貼的寫差旅費報銷單 在報銷單上面寫清楚地點及出差日期 按日補貼情況 計入差旅費。
2020-01-16
你好 借:管理費用---差旅費 2405%2B344.34 增值稅20.66 應付職工薪酬 180 貸“銀行存款 2950
2023-03-16
你好,是需要寫會計分錄嗎?
2024-03-22
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