你好,這個分錄可以的
老師 打擾了 對方氣車維修發票開的是2019年12月7日的1萬元發票 2020.1.6對公賬戶給對方轉過去1萬元,我現在賬怎么處理 跨年的業務 12月份的賬剛好沒結賬,12月份的賬 借:銷售費用 維修費 1萬 貸: 應付賬款1萬 1月份借應付賬款 貸:銀行存款
老師,早上好。1月份我們的客戶給我們對私轉了7萬,我當時做的借銀行存款7貸應收賬款7,2月份我們對私給他們轉過去了,借應收賬款7貸銀行存款7,她對公給我們轉了7萬,我給他們開了票,內賬外賬都是我在做,我內賬怎么做這筆分錄啊,
去年年底暫估了130萬的裝修費,借長期待攤費用裝修費貸應付賬款-暫估,并且開始攤銷,借管理費用,貸:長期待攤費用裝修費。年后1月來了300萬的票,我把去年暫估的紅字沖銷,借長期待攤費用裝修費紅字130萬貸應付賬款-暫估紅字130萬,1月來的票,借長期待攤費用裝修費300萬,貸銀行存款/應付賬款300萬。然后1月按剩余未攤銷的金額和月份繼續攤銷。這樣對嗎
老師,去年收到3萬發票分錄,借管理費3萬,貸應付賬款3萬,今年1月5日,經理報銷款1萬,借其他應收款-經理 1萬,貸銀行存款1萬,10日填了2萬的支出憑單,當日從銀行付款2萬給客戶,還差1萬元由經理個人付給對方,分錄 借 應付賬款3萬,貸 銀行存款2萬,貸其他應收款-經理1萬,后附銀行回單,支出憑單,對嗎?
請問老師,我12月做了購入庫存商品的憑證,借:庫存商品,36萬,貸:應付賬款36萬,沒有發票附件,現在1月份對方只給我開29萬的票,請問我的賬怎么調整
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師你看下這個圖片
你好,看這個分錄什么意思
老師我還有個問題咨詢一下,這個是以前會計做的 以前這個車在個人名下,過入公司名下A,只是換個牌照,過戶說必須換公司才可以,現在A公司把這個車過到B公司 這2個公司是一個老板,二手車市場給開23.8萬的票,我現在怎么處理這筆業務,以前的會計做的1萬元也沒攤銷,還在賬戶上掛差1萬
把上面紅沖然后做費用
你說現在對于A公司這個業務我怎么做
第一次過戶是1萬 借:固定資產1萬 貸:現金1 萬 沒提折舊 12月我怎么調賬
你說紅沖,費用科目哪個比較合適
借管理費用貸銀存 上面維修費的 銷售固定資產借累計折舊 固定資產清理 貸固定資產 借銀存 貸固定資產清理 銷項 把固定資產清理結轉到資產處置損益
你說這樣過戶還得交稅嗎?
他這個發票正規嗎
發票可以的 二手車的
老師,自我感覺這個業務說的不對, 原來的是借固定資產 貸:現金 紅沖不是借:費用科目 貸:固定資產嗎?關系到年底了,這邊需要調賬
對的,可以這么做的