你好,可以先申請開紅字發票,將原發票沖回,然后再開全額發票藍字給對方。
公司年初賣一臺設備給客戶,合同金額是5300元,公司財務發票開成的金額是3300元,對方已經入賬,給我司的貨款金額是5300元,由于年底公司審計人員發現我司財務少開了2000元金額,現需要補開提供給客戶,但是設備是一臺數量,想問下,補開發票能直接填寫金額2000元嗎?
估計剛剛的問題沒表述清楚:公司年初賣一臺設備給客戶,合同金額是5300元,公司財務發票開成的金額是3300元,對方已經入賬,給我司的貨款金額是5300元,由于年底公司審計人員發現我司財務少開了2000元金額,現需要補開提供給客戶,但是賣的設備數量是一臺,想問下,補開的增值稅專用發票能不填寫數量(因為之前開的3300元發票已經寫了數量一臺了),直接填寫金額2000元嗎?
洪濤飲料批發有限公司是增值稅小規模納稅人,主要從事飲料批發業務,增值稅征收率為3%,按月申報。2019年6月發生下列業務:1.購買一輛叉車,含稅價22000元,取得增值稅普通發票,款項已付。2.銷售4車礦泉水給客戶聯達有限公司,到稅務機關代開增值稅專用發票,發票上注明金額100000元,稅額3000元,預繳稅款3000元,已收到客戶打來的貨款。3.將自有的一處倉庫對外出租,合同約定年含稅租金收入25000元,開具增值稅普通發票,款項尚未收到。4.銷售200箱飲料給客戶旺旺超市,開具增值稅普通發票,發票上注明金額12000元,尚未收到貨款。5.支付稅控專用設備技術維護費,以現金支付500元,取得增值稅專用發票。6.將自用的2臺電腦賣給客戶旺旺超市,開具增值稅普通發票,發票上注明金額2000元,錢款已收。每臺電腦原價3000元,已提折舊1700元。7.銷售3箱礦泉水給永輝副食店,收到現金150元,未開增值稅發票。8.因前期銷售給旺旺超市的200箱飲料中有部分貨品臨期,客戶退回50箱,開具紅字發票。
洪濤飲料批發有限公司是增值稅小規模納稅人,主要從事飲料批發業務,增值稅征收率為3%,按月申報。2019年6月發生下列業務:1.購買一輛叉車,含稅價22000元,取得增值稅普通發票,款項已付。2.銷售4車礦泉水給客戶聯達有限公司,到稅務機關代開增值稅專用發票,發票上注明金額100000元,稅額3000元,預繳稅款3000元,已收到客戶打來的貨款。3.將自有的一處倉庫對外出租,合同約定年含稅租金收入25000元,開具增值稅普通發票,款項尚未收到。4.銷售200箱飲料給客戶旺旺超市,開具增值稅普通發票,發票上注明金額12000元,尚未收到貨款。5.支付稅控專用設備技術維護費,以現金支付500元,取得增值稅專用發票。6.將自用的2臺電腦賣給客戶旺旺超市,開具增值稅普通發票,發票上注明金額2000元,錢款已收。每臺電腦原價3000元,已提折舊1700元。7.銷售3箱礦泉水給永輝副食店,收到現金150元,未開增值稅發票。8.因前期銷售給旺旺超市的200箱飲料中有部分貨品臨期,客戶退回50箱,開具紅字發票。計算商業企業小規模納稅人增值稅納稅申報
洪濤飲料批發有限公司是增值稅小規模納稅人,主要從事飲料批發業務,增值稅征收率為3%,按月申報。2019年6月發生下列業務:1.購買一輛叉車,含稅價22000元,取得增值稅普通發票,款項已付。2.銷售4車礦泉水給客戶聯達有限公司,到稅務機關代開增值稅專用發票,發票上注明金額100000元,稅額3000元,預繳稅款3000元,已收到客戶打來的貨款。3.將自有的一處倉庫對外出租,合同約定年含稅租金收入25000元,開具增值稅普通發票,款項尚未收到。4.銷售200箱飲料給客戶旺旺超市,開具增值稅普通發票,發票上注明金額12000元,尚未收到貨款。5.支付稅控專用設備技術維護費,以現金支付500元,取得增值稅專用發票。6.將自用的2臺電腦賣給客戶旺旺超市,開具增值稅普通發票,發票上注明金額2000元,錢款已收。每臺電腦原價3000元,已提折舊1700元。7.銷售3箱礦泉水給永輝副食店,收到現金150元,未開增值稅發票。8.因前期銷售給旺旺超市的200箱飲料中有部分貨品臨期,客戶退回50箱,開具紅字發票。計算應納的增值稅稅額
老師好 沒有交社保的員工,能用公戶發工資嗎?
老師,我們公司的工資,薪薪通對方公司代發,我們怎么做會計分錄
公司租的車加油我的會計分錄這么寫可以嗎,明細科目 借:管理費用-燃油費 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸: 庫存現金
郭老師,如果注冊公司名稱時,和其他公司字號一樣,行業不一樣,可以用嗎,要用的話需要怎么做,要提交什么說明或公告嗎
老師您好,個人借款給我們公司,然后我們公司打款給他公司了,沒有打給他個人,請問怎么平掉他的這個借款?
老師,職工參保登記-參加工作日期怎么填,例如上班時間24年7月1日,單位從2025年5月1日給繳納社保,參加工作日期是填24年7月1日還是25年5月1日呢?如果參加工作日期填24年7月1日會不會強制讓補繳25年5月之前的社保呢?
我只要董老師回答,其他老師不要回答我,只要董孝彬老師
公司支付給外部專家的勞務費,公司要交增值稅嗎?
老師,一季度有84.21的所得稅交款,整年是虧損,這80多怎么調整能不退稅?
老師,今年新開的工廠,我做的是內賬,賣一臺機器收入10萬現金,我怎么做賬?這個銷項稅也不交給稅務局,老板說從2026年開始公司會做一本賬,