你好,你們的材料的金額 專票你可以抵扣看金額就可以
麻煩木木老師回復一下,謝謝老師 我前天問的問題,還是沒有明白。老師,請問過賬怎么做分錄?老板的朋友給三方公司做工程,其中材料叫我們公司開票,錢收到,就平了撒。這個轉是直接從公司賬號轉入公司備用金卡號,然后在轉老板朋友賬戶的,這個分錄怎么做??? 你說的是:進項票是其他公司開具,轉給朋友 你讓開票單位出具委托轉款書 借,營業成本 貸,應付賬款 借,應付賬款 貸,銀行存款 這個營業成本,金額是好多?是進項票金額?
麻煩木木老師回復一下,謝謝老師 我前天問的問題,還是沒有明白。老師,請問過賬怎么做分錄?老板的朋友給三方公司做工程,其中材料叫我們公司開票,錢收到,就平了撒。這個轉是直接從公司賬號轉入公司備用金卡號,然后在轉老板朋友賬戶的,這個分錄怎么做??? 你說的是:進項票是其他公司開具,轉給朋友 你讓開票單位出具委托轉款書 借,營業成本 貸,應付賬款 借,應付賬款 貸,銀行存款 這個營業成本,金額是好多?是進項票金額?
我們公司是商場聯營公司,請問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉款給了商場10萬,聯營費用1萬,我們需要給商場開13%的專票9萬給商場,上面沒有任何備注,商場又轉回我們9萬的款項,請問我這個具體的賬務怎么處理呢?公司轉10萬給商場是借預付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場開發票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營業務收入79646、銷項稅額10354,那我的預付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會計分錄才能平賬?還有1萬的費用怎么做會計分錄,謝謝老師指點!!萬分感謝
老師,請問,我公司是做工程的小規模納稅人,我們承包了項目完成后,開票給甲方是:借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交銷項稅額,但是這個是沒有進項票的,所以我現在都是暫估入賬的,借:主營業務成本,貸:應付賬款,現在我這個應付要怎么樣才能沖減掉,收到甲方的錢給施工隊了,付款是直接公司借款的形式轉到老板賬戶支付的,借:其他銀行收款,貸:銀行存款,那我其他銀行收款又要怎么樣沖減呢?
請問老師一下 有工程但是屬于房開企業,以前被做到開發成本 每付一筆款直接按發票的金額做入開發成本科目,現在質保金要退回給對方,質保金對應的發票也開過來,請問我這筆質保金退回分錄 借:開發成本-工程名稱 貸:銀行存款 這樣子 還是我轉一下 借:在建工程(總共工程款合計發票) 貸:開發成本(前期這個工程的已付工程款) 貸:其他應付款-公司名(質保金) 支付質保金 借其他應付款-公司名 帶銀行存款
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務開三個點包工包料開九個點嗎上次開了九個點的票下一次可以開三個點的純勞務嗎
機動車輛車船使用稅沒票嗎
小規模開票一個點,專票,外地預繳繳幾個點?
老師,有一張進項,對方4.27開的,我沒在抵扣和未抵扣發票都沒查到有這張發票,然后查上個月全部狀態的發票也沒找到這張,是什么情況啊
老師,小規模注銷,基本戶里面的錢是等注銷完成后再取出來嗎?
老師,好。桶裝水押金300元,需要對方給我們開發票嗎?
員工墊付買電腦辦公用,發票3599政府補貼718.6實付2880.4這個怎樣報銷入賬做分錄
更正24年3季度財務報表,顯示本年累計金額有差異
老師問一下。可以在個人所得稅里面把某人1~4月份的工資刪除嗎?再重新申報另一個人的工資。
老師,加計扣除不是在第三季度填寫么,我們第四季度發生的研發費用比較多,第四季度不能填寫的話,我們就產生了稅費,請問是要提前納稅還是先暫估我們發生的四季度研發費用?
這個金額是進項票金額,還是給他轉款金額,我就是不曉得這個,轉他私卡這筆錢怎么做分錄和核銷
轉給他的和發票的不一樣?那個大
分2種,一個轉給他的大;一個是:我們收到好多錢,就給他轉了好多錢,這個屬于虛開
那個大按那個來結轉 差額計應付賬款