首先你這個項目是不是施工合同;第二是不是清包工的項目
老師,銷售固定資產賬務處理不做收入,增值稅申報表又是收入,企業所得稅申報表的収入和增值稅申報表的收入不一致,怎么處理?
老師,個人勞務報酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個人申報勞務報酬有好幾次,總金額超過了800需要繳納個稅嗎?
營業執照上更改了經營地址,稅務里還沒變更過來請問應該怎么操作呢
老師,收到企業所得稅退稅,該怎么寫分錄
我這邊是勞務派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計入管理費用還是主營業務成本合適?
你好老師,小規模納稅人月開票不超30萬。那確認收入的時候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開票是12738元,實際收的東西也是暫估的數字12654元,怎么做賬
開教材發票沙子分類編碼和分類簡稱是什么
老師,收到銀行利息現金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒報財務報表,報了所得稅,看出所得稅報表暫估了30費用,但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務報表和財務軟件里導出的一致,所得稅申報也按照2季度財務軟件導出的利潤表報的,這就導致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務報表利潤表和財務軟件(賬上)導出的數據一致,所得稅匯算清繳也和利潤表數據對應,23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補完有盈利。由于23年一季度財務報表沒什么導致納稅登記不能為a級,但是如果申報就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務報表,我想問可不可以23年稅局里1季度財務報表直接按照所得稅報表暫估的費用填,后續所得稅報表和賬目,財務報表都不更正,然后2025年匯算清繳時把30納稅調增,30沒付出去也沒取得發票
對了 我自己的一般納稅公司是專門賣設備的,剩余很多的進項發票!
請先回答我上面的兩個問題 中標公司和甲方的合同性質
正規中標來的,中標通知書施工合同都有,是清包工,
合同也注明是清包工了
對了 預算用的是廣聯達,取稅費是按照9%做的,如果按照簡易計數法,最后甲方審計可能會審減項!
如果咱們給甲方開3%的發票甲方會扣錢!
如果中標公司給甲方按照簡易征收來計稅 那么你們和中標公司也是按照簡易征收來計稅的 這個是死的。不涉及材料的購銷。
如果按簡易計稅,輔料和機械的進項發票即使有也不可以抵扣嗎?
是的 你的理解正確
老師你幫我分析一下唄 我對財務這塊理解的不夠深刻
我給甲方開哪種票最劃算?
不是中標公司給甲方開票 然后你給中標公司開票嗎 都開具3%的簡易征收發票