賬務(wù)處理是對的,賺的金額就是營業(yè)外收入34247.79
老師,我們10月借固定資產(chǎn)1萬貸現(xiàn)金1萬,11月賣車, 首先借固定資產(chǎn)清理1萬貸固定資產(chǎn)1萬 賣車后二手市場上開了個5萬的發(fā)票 借現(xiàn)金5萬貸固定資產(chǎn)44247.79 銷項稅5752.21 賺錢了借固定資產(chǎn)清理34247.79貸營業(yè)外收入。 老師您看下我的會計分錄對嗎,另外你通過我的分錄您能告訴我,這筆賬下了之后我賬上的收入是多少嗎?
老師,我有個問題要咨詢下,我們這固定資產(chǎn)賣了,售價50萬,這批設(shè)備已經(jīng)提完折舊了,這批固定資產(chǎn)原值是130萬,折舊125萬,殘值5萬。我記會計分錄這樣記對嗎? (1)借方:固定資產(chǎn)清理 5萬 累計折舊 125萬 貸記:固定資產(chǎn) 130萬 (2)借:銀行存款 50萬 貸記:固定資產(chǎn)清理 442477.88 應交稅金 57522.12 (3)借:固定資產(chǎn)清理392477.88 營業(yè)外收入392477.88 。 我想問那我營業(yè)外收入記392477.88元,稅金就和我繳稅對不上了,繳費數(shù)對上了,營業(yè)外收入不對,我哪里錯了
一家公司給我們打款127245萬 借:銀行存款127245 貸:其他應付款-打款公司127245 用116900萬買了一臺車 借:固定資產(chǎn)103451.33 應交稅費—應交進項稅13448.67 貸:銀行存款116900 用剩下的10345.13交了購置稅 借:固定資產(chǎn)10345.13 貸:銀行存款10345.13 車過戶金額是116900元(二手車過戶我們沒有開發(fā)票) 1.借:固定資產(chǎn)清理116900 貸:固定資產(chǎn)103451.33 應交稅費—銷項稅13448.67 借:其他應付款116900 貸:固定資產(chǎn)清理116900 借:其他應付款10345.13 貸:固定資產(chǎn)清理10345.13 老師幫我看下這兩個會計分錄那個對 是你們的固定資產(chǎn)清理了嗎
老師,您好,我們企業(yè)是光伏發(fā)電行業(yè),執(zhí)行小企業(yè)會計準則。19年采購的發(fā)電的組件,逆變器都是發(fā)電設(shè)備。19年當時財務(wù)計入了固定資產(chǎn),已折舊5年了。目前,對外出售,就是出售固定資產(chǎn)。。。我這樣做分錄:①借:固定資產(chǎn)清理 420萬 累計折舊 380萬 貸: 固定資產(chǎn)800萬 ②借:應收賬款 800萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入707.96萬 應交稅費-應交增值稅銷項稅 92.04萬 ③ 借:營業(yè)外支出:420萬 貸:固定資產(chǎn)清理:420萬 老師,幫我指導一下,這樣入賬,合理嗎
老師請教 車輛固定原值50萬,累計折舊30萬,剩余價值20萬。固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓后得到15萬,損失5萬。那這個就是處置剩余固定資產(chǎn)有營業(yè)外收入,也有營業(yè)外支出了。這個會計分錄怎么做 ? 1、借:固定資產(chǎn)清理 20萬 ,累計折舊 30萬, 貸:固定資產(chǎn) 50萬 。 2、 銀行收到轉(zhuǎn)入的15萬元。 借:銀行存款 15萬 ,貸:固定資產(chǎn)清理 15萬。 3、轉(zhuǎn)讓使用過的固定資產(chǎn)損失5萬, 借:營業(yè)外支出 5萬 ,貸:固定資產(chǎn)清理 5萬 。 對吧 ? 那怎么體現(xiàn)營業(yè)外收入的會計分錄 呢
老師您好 請問怎么通過excel表格查銀行流水資金具體走向呢 應用什么函數(shù)呢
老師,請問一下差額累進費率,如果653萬元按照這個標準應該怎么拆分
我想問我們公司出資60%,另一個公司出資40%成立一個公司。我們出資做賬算長期股權(quán)投資嗎。以后收到分紅要交稅嗎
上期留抵的進項稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)
請問老師會計軟件審核的時候?qū)徍巳藢懸粋€姓可以嗎?
請問 , 繳納員工社保 ,醫(yī)保的記賬憑證怎么寫?
山東還能開出來紙質(zhì)發(fā)票嗎?我今天收到一張4月份開出來的紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在沒有全部電子化嗎?
我公司生產(chǎn)食用花生油,稅率9%,本月準備出口一批, 1.需要交出口環(huán)節(jié)增值稅和關(guān)稅嗎? 2.是在海關(guān)直接扣繳? 3.出口退稅率也是9%嗎?
老師我想問問我填應付職工薪酬的表,工會是填借方的數(shù)還是填貸方的數(shù)
商貿(mào)有限公司,銷售混凝土,購買方用農(nóng)民工資形式發(fā)放材料款給我們的工人,可以作為主營業(yè)務(wù)成本出賬嗎?
賬務(wù)沒問題,只是我報稅時交的稅金是按4萬多算出來的,但收入確是3萬多點這樣就報不了稅了?
你報稅的話,是按44247.79 這個申報增值稅的
但是這賬上這個并不是這么處理的呢
你這個固定資產(chǎn)清理的損益,是按收入—成本的差額體現(xiàn)的
是的,但這樣賬與申報結(jié)果就不符了,我把固定資產(chǎn)清理那1萬轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本上可以嗎?
不可以的,這樣是會造成差異的
差異是什么呢?如果不這樣,我報稅時銷項稅是與我賬上不符的啊
不是,你這樣申報,稅務(wù)的收入和賬面是不相符的,但是稅是一樣的啊
我把最初的1轉(zhuǎn)為成本,然后后面貸固定資產(chǎn)清理就為4萬多之后這個轉(zhuǎn)營業(yè)外不正好嗎
這個處理不符合會計準則的
如果不符合會計準則的話,那我怎么能夠讓我賬上的這個金額與報稅相符呢,還是說我報稅與賬上的金額不符也是合理的呢?
報稅與賬上的金額不符也是合理的
這個不符合的話,那我報稅該怎么填寫呢?
報稅的收益 額和賬面收入金額可以不相符的
但繳稅金額要一致嗎?
是的,增值稅金額要一致
那我就不明白了老師,增值稅和收入不是對應的嗎,我怎么做到收入不一致,增值稅一致呢?
你有固定資產(chǎn)處置,就會不一致的