這個應該將本年利潤結轉到利潤分配未分配利潤里面去。
老師好,本年利潤的余額在借方,年底結轉時分錄是借 本年利潤 負數 貸 利潤分配一未分配利潤 負數 還是借 利潤分配一未分配利潤 正數 貸 本年利潤 正數
20年本年利潤 借方67000 結轉到未分配利潤 借:未分配利潤67000 貸:本年利潤67000 21年的期初余額表 借 貸方 累計 和余額 分別是多少
老師好,本年利潤期末余額在借方1000,年底結轉時的分錄是借 利潤分配一未分配利潤1000 貸 本年利潤1000 還是 借 本年利潤-1000 貸 利潤分配一未分配利潤 -1000呢
你好老師,年底最后本年利潤的結轉,是指把全年本年利潤的最后余額從相反方向轉到未分配利潤里面是嗎,最終本年利潤無余額?比如現在賬套上本年利潤借方500,最后一筆結轉就是,借利潤分配-未分配利潤500,貸本年利潤500
老師好,本年利潤期末貸方5000,借方利潤分配未分配 4000,最后是不是 借:本年利潤 1000 貸:未分配利潤 1000 盈利1000
老師,餐飲行業是收入隱瞞,所以勞務成本余額特別大。如果沒有隱瞞收入,注銷的時候為什么要把勞務成本轉入營業外支出啊,什么底層邏輯
老師那如果餐飲行業人工勞務成本期末余額特別大沒有結轉完,注銷的時候怎么辦,如果注銷的時候一下全部結轉了,報表也不好看啊
債務免除是單方法律行為嗎
老師,你的意思是把后廚人員的工資計入勞務成本,月末應該全部轉入主營業務成本,不應該部分結轉是吧,
員工報銷和借款的單子沒有紙質簽字審批的,只有釘釘流程審批的,可以嗎
老師,我們是銷售方,在24年給客戶開的發票,現在合同變更了,產品數量減少了,對方要求我們根據變更后的合同重新開發票,我現在收到變更合同了,還需要其他手續嗎,只有變更后的合同可以嗎?
一般納稅人的物業公司與業主沒有簽訂協議,年初一次性收去了全年的物業費業主也沒有要求開發票,請問這一次性收取的物業費的增值稅怎么確認
老師,服務行業把廚師的工資計入勞務成本,期末把勞務成本如果全部結轉到主營業務成本,就會成本倒掛,是不是可以按收入百分比部分結轉
請問老師,資本公積可以彌補嗎?
請問老師,物業是小規模,給個人開發票可以開正式發票嗎?13%專票
老師 寫下分錄 帶金額的
你好,你這個只需要借未分配利潤5000,貸本年利潤5000就可以了。 剩余的金額就放在未分配利潤里面。
那 老師 最后這個結果是盈利還是虧損了 通過這個能看出盈利還是虧損 的金額是多少嗎
你好,你這個最終未分配利潤是在貸方15000表示盈利的金額。
也就是 最終就是15000-5000=10000 這個1萬就是 盈利的金額 是這個意思吧
你好對的,對的,就是這個意思。
明白了,謝謝老師
你好,不用客氣的了。