你好,這個其實建議你看一下學(xué)堂的實操課。因為這種東西打是真的很難說清楚。
我司為自貿(mào)區(qū)企業(yè)是A ,國內(nèi)供應(yīng)商是B,國外客戶是C C從A處采購商品(美元結(jié)算),A從B進(jìn)貨(美元結(jié)算),由B出口,A提供給 C清關(guān)手續(xù),提單在路上更改發(fā)貨人和收貨人,這個業(yè)務(wù)在財務(wù)和稅務(wù)上如何合規(guī)合法呢? 這個業(yè)務(wù)模式看起來像是一種轉(zhuǎn)口貿(mào)易,也就是A公司作為貿(mào)易中介,B公司作為實際出口商,C公司作為最終買家。在財務(wù)和稅務(wù)上的合規(guī)性主要涉及以下幾個方面: 1. 發(fā)票問題:A公司從B公司采購商品時,B公司應(yīng)向A公司開具增值稅專用發(fā)票。A公司再將商品賣給C公司時,也應(yīng)開具增值稅專用發(fā)票。 2. 稅務(wù)問題:B公司作為出口商,其出口的商品可以享受增值稅退稅政策。A公司作為貿(mào)易中介,其收入應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。 3. 外匯管理問題:A公司收到C公司的美元付款后,需要按照中國的外匯管理規(guī)定,將外匯兌換成人民幣。同
A公司是一家商貿(mào)公司于2020年7月成立的,因一直沒有談成業(yè)務(wù)所以都是每月做0申報,做賬成本只有每月支付的少量租金,因都是老板自己名下的房產(chǎn)。但從2024年11開始接到業(yè)務(wù),需要在12月開具增值稅專用13%發(fā)票給出口貿(mào)易公司退稅,因之前沒有想到會突然有個訂單,所以取得的進(jìn)項發(fā)票和費用發(fā)票有限,,請問這個可以補(bǔ)計提之前的工資和租車費用嗎?
從來沒有接觸過進(jìn)出口貿(mào)易,可以從哪一塊開始入手? 主要涉及到哪幾個部門? 如申報增值稅發(fā)票,獲取進(jìn)賬發(fā)票,開具銷項發(fā)票,電子稅務(wù)局次月申報即可。那進(jìn)出口貿(mào)易是怎么樣的呢?
高新企業(yè)匯算清繳企業(yè)研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠表可以填0嗎
按照上一年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳。請問在月度納稅申報表中填寫應(yīng)納稅所得額的話是拿上一年度的應(yīng)納稅所得額除以12嗎
老師,匯算所得稅里的利潤總額和財報利潤表是一樣的,但是納稅調(diào)整后負(fù)的少了,還用調(diào)整財報嗎,如果是正數(shù),是不是就要計提所得稅,調(diào)整調(diào)減的部分要做分錄嗎,麻煩老師回復(fù)3個問題
老師我們公司買財產(chǎn)保全保險,是什么用啊?
老師,1-3月份計提的印花稅與系統(tǒng)實際繳納的金額差0.04,我在4月份應(yīng)該怎么調(diào)整一下?
收到生育津貼和支付生育津貼怎么做賬
請問有合租協(xié)議模版嗎?然后甲方要給乙方開票,請問要怎么申請開票,甲方是租賃業(yè)主的,業(yè)主也沒法給甲方開票
你好,是否公司發(fā)生所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不論金額大小都要簽合同嗎
老師你好,24年企業(yè)所得稅需要退稅,我們是高新企業(yè),需要調(diào)增,不退稅,我怎么調(diào)整
銀行手續(xù)費沒有發(fā)票需要納稅調(diào)增嗎?填在納稅調(diào)整明細(xì)表的傭金和手續(xù)費支出里可行?