5月報4月下發3月的工資,產生的個稅是所屬期4月的
老師你好,3月份發工資來,4月份按0申報的,現在可以更正一下4月份的個稅申報情況嗎?還是5月份補上3月份發工資的數啊
老師,員工3月份進公司,4月份發3月份的。個稅5月份報的是3月份的工資是嗎
老師,員工3月份進公司,4月份發3月份的。個稅5月份報的是3月份的工資吧,那5月份報的基本減除費用是5000嗎
3月份的工資 4月20號發,個稅是不是5月份申報嗎?
請問一下申報個稅,5月申報3月的工資4月發的對吧,那3月工資表上扣的個稅是3月份工資的計算的個稅還是2月份的
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
該員工在兩個公司就職,其中一個公司不發工資個稅申報還是不給他申報? 如果兩個公司都給申報的話,會出現扣稅重復申報提醒 ?這種情況下需要怎么做? 讓他自己在自然人扣繳端選一個作為扣繳義務人嗎?
兩個公司都給申報的話,不會出現扣稅重復申報提醒
次年個人自行個稅匯算
現在就是兩個公司都給申報,出現短信說是扣稅重復申報。
這個不用理會,次年個人自行個稅匯算即可