專票不含稅填寫第1,2欄,普票的不含稅金額填第11欄,減免稅明細表2-4列填:專票不含稅金額*2%
個體戶這個季度開了十萬的專票含稅金額,代開的,在電子稅務局開的,刷發票的時候稅款都扣掉了,增值稅、附加稅,這個季度還開了含稅金額五萬的普通發票,這個表格怎么填寫,我的專票是一個點
老師:個體工商戶上一季度一共開票50多萬,其中普通發票0%的稅率金額481758,普通發票1%稅率31867.33,請問一下這個納稅申報表具體該怎么填寫?
老師好,個體戶一季度開具了免稅普通發票,也開具了一個點的普票,申報表怎么填寫?
老師,我不懂這個扣除的意思,老師幫我舉個例子。比如這個季度開了20萬普通發票。這個如何報稅。
在上個季度中開普通電子發票時發現開了一張0稅率的票,在申報時這個如何填寫主副表才能比對通過?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
老師,消費稅的終止,咋弄呢,這個個體不需要申報消費稅。
直接聯系稅局12366取消認定