是的,直接紅沖就行
你好,老師,我公司是購貨方,之前月份已經(jīng)認(rèn)證,這個月在申報表做了進項轉(zhuǎn)出,收到紅沖發(fā)票后,做紅字借:庫存商品,應(yīng)交稅費-進項稅,貸:應(yīng)付賬款,就可以了嗎?
付款 借:預(yù)付賬款 602030 貸:銀行存款602030 收到發(fā)票 借:庫存商品/應(yīng)交增值稅進項44702 貸:預(yù)付賬款 44702 收到退貨款 借:銀行存款562025 貸:預(yù)付賬款562025 然后我跨年認(rèn)證以后申請了沖紅4697。這張票銷售方開過來以后 我怎么入賬,因為現(xiàn)在是預(yù)付賬款貸方余額是4697。我做進項稅轉(zhuǎn)出和庫存商品。都會導(dǎo)致預(yù)付賬款貸方余額增多。怎么處理這種分錄
老師,請問我們公司開了紅字發(fā)票信息表給到銷售方,銷售方開紅字發(fā)票給我們,請問怎么做賬?是借庫存商品、進 項稅,貸:應(yīng)付賬款,全部紅字之間這樣沖減是嗎?
老師,已經(jīng)抵扣認(rèn)證的發(fā)票,做賬,借:庫存商品,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸銀行存款,又收到對方開具的紅字發(fā)票,或者部分紅沖,怎么做賬?
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進項票已認(rèn)證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?4月分錄:借:庫存商品應(yīng)交增值稅~進項稅額貸:應(yīng)付賬款5月分錄:借:庫存商品(紅字)應(yīng)交增值稅~(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進項稅額轉(zhuǎn)出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎?
怎么把提問的問題刪了
小規(guī)模除了季報,平時不用報稅嗎?
老師 文化傳媒公司開票類目是什么
工商年報在哪里申報呀?
老師您好,就是平時只報一個人工資的,就是那種零申報的公司,也沒有交過稅,也沒有開過發(fā)票,注銷的話,怎么注銷?詳細(xì)的步驟是什么?
老師您好!收到的政府補貼可以沖減對應(yīng)的費用,我們收到保險類政府補助,但今年目前還沒有交過商業(yè)保險,也能沖減嗎?
老師,企業(yè)注銷的時候,賬面上的未分配利潤轉(zhuǎn)贈資本了之后,所有者權(quán)益合計是四十萬,但是未分配利潤為0了需要交稅嗎
老師好,對方給我們開出發(fā)票,就相當(dāng)于我們欠他錢嗎?
這張圖公式里資金占用量是X 老師的板書里資金占用量是Y 搞混的話 套公式會錯的,我就想確認(rèn)一下 麻煩會的老師詳細(xì)解答一下。 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師,小菲老師都不要接手
沒有4月申報增值稅,可以開5月份發(fā)票麼。
這筆我還沒有認(rèn)證、認(rèn)證的時候選擇這張發(fā)票會顯示原來的金額、還是直接就是紅沖的金額
。部分紅沖,需要先認(rèn)證,紅字稅金進項轉(zhuǎn)出