借:其他應付款-工會 貸:銀行存款
老師您好!季度繳納工會經費的時候用月底計提么?如不計提在繳納當月的分錄是這樣做么? 借管理費用~工會經費 貸應付職工薪酬~應付工會經費 借應付職工薪酬~應付工會經費 貸銀行存款
老師,您好,工會經費繳納時:借:管理費用-工會經費,貸:應付職工薪酬-工會經費,借:應付職工薪酬-工會經費,貸:銀行存款.成立公會,退回的經費怎么做賬?
老師,我繳的工會經費是,借:管理費用-工會經費,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,今年退回2020,2021兩年的工會經費,這分錄要怎么做?
之前應付職工薪酬工會經費轉到其他應付款工會經費了,現在要轉回應付職工薪酬里怎么做分錄?怎么把原來的分錄沖掉? 之前做的是:借:應付職工薪酬-工會經費 貸:其他應付款-工會經費 上繳的時候:借:其他應付款-工會經費 貸:銀行存款
老師繳納工會經費時借:管理費用,貸:應付工資,借:應付工資,貸:銀行存款。 這會工會退回來的工會經費怎么做賬?
我公司有一臺車,固定資產,原值10萬,累計折舊10,沒有殘值,現在出售2萬,請問老師,如何做賬,麻煩老師指導,感謝
老師,2月份多做了一筆計提社保的分錄怎么辦
哪位老師幫我做一下不定項,謝謝啦
老師您好。劉宏偉老師講的星美電器那工業的賬套我咋找不到了呢?要怎么搜啊?
在個稅申報里有一項商業健康保險稅前扣除,是個人在保險公司買的醫療險嗎
去年確認收入,對方未開票,納稅申報時候做無票收入申報的,現在對方讓我們開發票,我要怎么操作啊?
A公司從b工廠采購貨物賣給C公司, 是直接從b工廠直接發貨的, A公司和B工廠是母子公司的關系。 那做A公司的發貨單是A公司發貨給C公司,收貨人收匯地址是c公司 做b工廠的發貨單,收貨地址和收貨人怎么填?
會計工作模板怎么找不到
老師,高企的2022年1月份的研發費用計提錯了,22年1月份多計提了2萬,2022年12月少計提了1000,25年才發現這個問題,我想請教一下賬務上需要怎么處理現在
公司連續三年虧損會被列為稅務異常嗎
?是這個 借:銀行存款 貸:其他應付款-工會
為啥是其他應付款_工會
退回要用于工會組織活動的
退回來我們老板也不會用來給員工,水利建設是只要開票就要交嗎
那么計入營業外收入。是的有收入就得交
我在系統里面輸入不含稅收入,顯示本月繳納水利為0
水利基金:企業按銷售收入不含稅金額的1‰。 根據《財政部 國家稅務總局關于擴大有關政府性基金免征范圍的通知》(財稅〔2016〕12號)規定:“一、將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設基金的范圍,由現行按月納稅的月銷售額或營業額不超過3萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業額不超過9萬元)的繳納義務人,擴大到按月納稅的月銷售額或營業額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業額不超過30萬元)的繳納義務人。
退回工會,借銀行貸營業外收入?
是的,就是那樣做的
老師,我們本月進項認證了5752.21,銷項是4954.13,憑證是這樣做嗎
第一個分錄正確。 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款