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老師,我的意思就是承包方給甲方開發票,就是要選擇差額征收全額開票是吧,如果不這樣選擇直接按1000萬開專票,反映不出來差額部分啊,申報的時候怎么申報

2025-04-16 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-16 10:17

你好,你在電子稅務局開發票的話,他有一個差額征稅,全額開票。

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相關問題討論
你好,你在電子稅務局開發票的話,他有一個差額征稅,全額開票。
2025-04-16
建筑勞務的發票不用開差額,他就可以差額交稅。
2025-04-16
你好,對的是的,你們直接給他申報工資,個稅就可以抵扣。
2021-11-19
同學你好 差額納稅不是針對項目的嗎
2022-06-02
同學你好 1.按照差額做收入分錄是(1)全額確認收入與銷項稅額借:銀行存款?? ? ? ?貸:主營業務收入?? ? ? ? ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額)??(2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減”借:主營業務成本? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減)?? ? ? ?貸:銀行存款?(3)月底結轉未交增值稅借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅)?? ? ? ? 貸:應交稅費———未交增值稅? 2.按全額來就行了 3.計入成本
2021-01-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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