補計提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅
我今年1月份月份申報去年的企業所得稅的時候,12月份的利潤表是有利潤的,但是有 研發費用加計扣除,減掉后顯示利潤就是負數了 就沒有繳納企業所得稅 那我4月份申報企業所得稅。。稅務上的上一季度的利潤按照加計扣除后的負數來累計這季度的利潤嗎?
老師 你看這個利潤表2022年的,所得稅是這么多 這個里面包含4季度的所得稅呢 因為四季度的所得稅計提到2023年1月份賬上了呢 那您說我這個年度財務報告里面的利潤表的這個數據填寫那個數字呢 我是不是要把2023年1月份的計提所得稅的調整到2022年12月份里面呢
我是分公司的會計,今年7月份向稅務局申請了企業所得稅匯總納稅申報并且有效期起始日期是7月1號。分公司今年1季度有收入,7月份也有收入,請問在10月份申報企業所得稅季度申報表的填報思路?我是這樣理解的,不知對不對?今年1、2季度企業所得稅季報按1、2季度的收入-成本-費用算出利潤繳納企業所得稅; 今年3季度的企業所得稅申報表分兩部分來申報:今年1、2季度的利潤填在企業所得稅季度報表上半部分,今年3季度企業所得稅申報表下半部分根據總公司提供的分支機構企業所得稅分配表填寫
你好老師,我想問下季度報表利潤表的所得稅費用這個列式,是賬面的所有的數據嗎?比如:我們是24年4季度的企業的稅是25年1月份交的,計提和繳納都是在25年1月份做的賬。那么我25年1季度的利潤表,所得稅費用包含這個金額嗎?
老師,1月份繳納的上年4季度的企業所得稅108元,當時也沒有計提,是在1月份計提并繳納的,那這樣1月份的利潤表欄次減:所得稅費用:就會有這筆上年季度所得稅108元,找個表是這樣的嗎,好像不合理把,這是今年的財務報表
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發票報銷,房東是個人不肯提供發票,這種情況要自己去稅務局開票嗎?去稅務局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發票嗎?
匯算清繳中,資產折舊的稅收金額累計折舊攤銷額怎么計算
中介服務,裝修服務,人工服務,是不是都填在勞務收入(填:企業所得稅匯算清繳年報)
知道了 從未分配利潤里面出啊
是的,就是那個子的哈
這個完整的會計分錄怎么寫啊包含計提的
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 借應交稅費-所得稅 貸:銀行存款