你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:應(yīng)收賬款—張三 貸:應(yīng)收賬款—李四
老師:有個(gè)小規(guī)模納稅人公司,給客戶開了一張?jiān)鲋刀悓F苯痤~10萬(wàn)多,但實(shí)際上這筆錢沒(méi)有到這個(gè)小規(guī)模納稅人賬戶里,但是這是小規(guī)模納稅人的老板以報(bào)銷的名義把這筆錢轉(zhuǎn)給另外一個(gè)人。現(xiàn)在有稅務(wù)預(yù)警,要寫個(gè)說(shuō)明,是不是要寫款項(xiàng)資金的三方協(xié)議,還是要怎么處理為好呢?謝謝
各位老師,大家早上好,我是新接的賬,應(yīng)收應(yīng)付很亂,公司賬戶上付給供應(yīng)商的款是打出去了6萬(wàn),名字叫張婷婷,結(jié)果沒(méi)有掛這個(gè)人的應(yīng)付款,然后科目余額表里有一個(gè)朱霞霞的預(yù)付款6萬(wàn)多,這兩個(gè)人是同一個(gè)人,那么我怎么做賬務(wù)處理呢,才能把朱霞霞的6萬(wàn)多預(yù)付給下賬,顯示給張婷婷付款了呢,請(qǐng)老師教一下,謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)賬,怎么處理一下,我三季度收入是2180734.87,成本是1052032.45,但是我就為了少上企業(yè)所得稅,暫估了成本應(yīng)付賬款 借工程施工 貸應(yīng)付賬款1128702.42,就做平了,把成本也轉(zhuǎn)了,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工2180734.87 但是四季度做賬人家開票掛應(yīng)付款才955256.5 成本就是2402092.08 這樣不是利潤(rùn)就負(fù)了好多,我怎么把三季度暫估款沖平,是借應(yīng)付賬款,貸工程施工,那成本怎么做分錄呢?求速解,謝謝利潤(rùn)都負(fù)了
老師,早上好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是我公司與客戶達(dá)成一家人合作模式,在客戶地塊建倉(cāng)庫(kù),我司出資150萬(wàn)左右助客戶建倉(cāng)庫(kù),方式是減應(yīng)收貨款,分三次核減,,然后客戶倉(cāng)庫(kù)建成后給我司十年倉(cāng)庫(kù)使用權(quán),像這種模式應(yīng)該注意什么?怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理才是合規(guī)合法的方式,請(qǐng)單老師指導(dǎo),謝謝!
老師,您好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我司是一般納稅人,收到了客戶給的一張銀行承兌匯票,請(qǐng)問(wèn)該怎么用呢(如何收款+賬務(wù)處理是怎樣的)?謝謝
老師我看你說(shuō)過(guò)成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫(kù)由庫(kù)存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來(lái)
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營(yíng)業(yè)成本,含營(yíng)業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問(wèn)一下怎么核對(duì)往來(lái) 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請(qǐng)問(wèn)老師采購(gòu)需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒(méi)有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請(qǐng)退費(fèi)。現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了期限了,申請(qǐng)不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說(shuō)公司沒(méi)有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
謝謝老師!可以這樣修改嗎?把正確的客戶名稱寫上對(duì)吧,修改憑證做在第二年對(duì)嗎?
是針對(duì)上面的回復(fù),還有什么疑問(wèn)嗎
是的,是針對(duì)上面的問(wèn)題
你好,沒(méi)有看到你是如何修改的啊
老師,我把修改前后分錄寫一下,請(qǐng)您幫我檢查哈。 錯(cuò)誤分錄:借:應(yīng)收票據(jù)80萬(wàn) 貨:應(yīng)收賬款—翔宇貿(mào)易公司40萬(wàn) 應(yīng)收賬款—銘寧貿(mào)易公司40萬(wàn) 現(xiàn)在修改錯(cuò)誤分錄 借;應(yīng)收票據(jù)80萬(wàn) 貨:應(yīng)收賬款—翔宇貿(mào)易公司40萬(wàn) 應(yīng)收賬款—永龍貿(mào)易公司40萬(wàn) 對(duì)嗎?謝謝老師!
你好,如果之前貸方:應(yīng)收賬款—銘寧貿(mào)易公司是錯(cuò)誤的,正確的是永龍貿(mào)易,那這樣調(diào)整是正確的