同學你好,確認收入時,借,應收賬款(銀行存款)30300,貸,主營業(yè)務收入30000,應交稅費-應交增值稅300,季度未超額,增值稅計入營業(yè)外收入或者其他收益,借,應交稅費-應交增值稅300,貸,其他收益/營業(yè)外收入
老師,小規(guī)模納稅人季度不超30萬,開普票之后確認收入時,是按價稅合計金額確認還是不含稅金額確認收入?
1、請問未開票收入申報時應該填不含稅收入金額還是含稅金額? 2、按照小規(guī)模優(yōu)惠政策增值稅稅率1%,計算不含稅收入公式是含稅金額除以(1+0.3)還是除以(1+0.1)?
老師小規(guī)模納稅人,季末沒超30萬,開了專票3%,和專票1%,還有未開票收入,季末是未開票轉成開票收入按1%增值稅,還需要做減免稅分錄嗎,如果做的話未開票收入減免分錄金額是3%還是是1%,專票1%做減免稅分錄嗎,
老師請教個問題,小規(guī)模納稅人,季度銷售不超30萬,免增值稅,稅率3%減按1%開,是按3%的不含稅算,還是按1%,不含稅算呢?比如說含稅金額300001,按1%,不含稅收入是297030.69,按3%不含稅金額是291263.12。
一家公司適應增值稅3%減按1%征收率,開得1%普通發(fā)票確認收入時是按照含稅金額確認收入,還是不含稅確認收入,年銷售收入100萬適應增值免稅政策
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
如果是超額時應繳納增值稅又怎么處理呢。賬面是300,按稅率3%是900元。
如果超額,就應該實際繳納增值稅,借,應交稅費-增值稅300,貸,銀行存款300
300是開票按1%算,但是稅務系統(tǒng)是3%征收,稅務系統(tǒng)是按900收的,不是300。
同學,那你可以按照3%的金額做賬,應交稅費就是900,
那我確認收入是按29100確認嗎
是的,同學。確認收入減少。