你好,是的,需要先做24年的企業所得稅匯算清繳,匯算后有可在以后年度彌補虧損,在25年第一季度預繳的時候,可使用這部分虧損
老師23年已季度公司盈利8萬,做完22年匯算清繳后公司22年虧損1萬,21年虧損18萬。請問在做23年一季度能彌補到21年的虧損嗎,一季度可以不交企業所得稅款嗎
你好老師年末賬上虧損30萬,匯稅清繳調增無票成本60萬,盈利了,補交了企業所得稅后,我申報23年一季度的企業所得稅,一季度有盈利,是不不能彌補上一年的虧損了,上年是不就按盈利算了?
老師好,上年度虧損110萬,本季度盈利85萬,本季度報企業所得稅報表時,可以把85萬填在“彌補上年度虧損”這一欄不交企業所得稅嗎?還是等企業所得稅匯算清繳時再填?
本年第一季度是盈利的,但是以前年度是虧損的,那是要先做匯算清繳以后,再去報企業所得稅季度申報,才可以彌補以前年度虧損,是嗎
請問老師,我23年虧損了200多萬,24年第二季度盈利52萬,當時就彌補以前年度虧損就彌補了52萬,24年第一季度和第三季度都虧損,那我24年第四季度盈利1000萬的話,可以彌補多少以前年度虧損?150多萬還是200多萬?
請問老師,山東的公司去外省開展業務,租賃場地不設置任何機構可以嗎
老師,日常的設備維修費用屬于哪個費用?
就是老板說亞馬遜退稅的時候具體的產品抖要在稅務局備案,不是很理解,感覺沒這個要求
即征即退的單位,增值稅報表怎么看即征即退進項留底稅額
公司發生了一筆廣告服務費,老板直接讓會計對公轉給對方,會計是直接轉就行了嗎?還是需要有什么手續或提供什么資料再轉?
你好老師,個體戶申報營業收入那里寫零可以嗎,這個個體戶都沒有開過票,一直掛著也沒用
老師有一家客戶付了402.24元,然后對方開票資料一直沒給,所以一直掛在應收的貸方,好幾年了,這種要怎么處理?
請問老師,信息采集中湖南工作證明的模板,可以填在廣東上班的經歷嗎,這個工作經歷只需要上傳這份工作證明就可以了嗎,還需要其他的資料不
采購合同里,本公司的地址是以前的,其他都沒問題,雙方都已簽訂蓋章,需要重新簽訂合同嗎?
建筑行業,一般納稅人,簽訂勞務分包資質 現在可以做簡易征收備案,按照3%開發票嗎
第一季度彌補虧損后,是不需要預繳稅款