你好,你的固定資產(chǎn)開始折舊的時候,這個專項應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入不是一次轉(zhuǎn),你提了折舊多少轉(zhuǎn)多少
你好 老師 請問我們公司政府投資100萬 讓我們建設(shè)基地 我們收到款時 借:銀行存款 貸:長期應(yīng)付款-專項應(yīng)付款 我們用款時 借:在建工程 貸:銀行存款 后面結(jié)轉(zhuǎn)是不是都是:借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 借:長期應(yīng)付款-專項應(yīng)付款 貸:遞延收益 這樣邏輯關(guān)系對不對啊(就當(dāng)全部后面金額為100萬)
請問收到上級工會撥款,借:銀行存款-工會賬戶,貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi),取現(xiàn):借:現(xiàn)金,貸:銀行存款-工會賬戶,用于購入固定資產(chǎn)和建設(shè)如何入賬
民非企業(yè),上級撥入專款專用機(jī)構(gòu)改造 1、收到上級撥款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-XX 2、支出時,購裝修材料。借:其他應(yīng)付款-XX,貸:銀行存款;同時要入資產(chǎn),借:在建工程-XX,貸:限定性資產(chǎn)-機(jī)構(gòu)改造。可以這樣做嗎?
公司收到購買設(shè)備的專項應(yīng)付款,會計核算分錄這樣做對嗎?第一:收到資金借:銀行存款貸:專項應(yīng)付款;第二:采購設(shè)備付定金借:專項應(yīng)付貸:銀行存款;第三:設(shè)備入庫借:固定資產(chǎn)貸:營業(yè)外收入
公司收到財政撥付專項款150萬用于薪資及運(yùn)營經(jīng)費(fèi)。借:銀行存款150萬 貸:專項應(yīng)付款150萬。之后支付工資及管理費(fèi)用的分錄?
老師電子普通發(fā)票機(jī)票不可以做進(jìn)項稅抵扣嗎
老師您好,請問物流公司掛靠收取管理費(fèi)怎么賬務(wù)處理?\'還有經(jīng)營期間產(chǎn)生的油費(fèi)過路費(fèi)等能算成本嗎?怎么賬務(wù)處理,車輛賣出的話怎么處理。
建筑服務(wù)做咨詢類和設(shè)計類怎么做暫估成本分錄?
個體戶日常開票不到兩萬,法人銷售不動產(chǎn)代開發(fā)票50萬,這個補(bǔ)稅是僅僅補(bǔ)不動產(chǎn)的稅還是這個個體戶也要補(bǔ)稅
請問老師很早之前的財務(wù)提取了備用金提取了10多萬,后面一直沒有沖掉這筆錢,然后財務(wù)沒有交接直接走了,然后現(xiàn)在就是一直了一筆現(xiàn)金有10多萬,但實際上并沒有這個現(xiàn)金要怎么辦?
哪位老師幫我做一下經(jīng)濟(jì)法,謝謝啦
勞務(wù)合同可以按工資薪金申報個人所得稅嘛?
勞務(wù)合同與勞動合同有什么不同,怎么區(qū)分呀?
收匯時,匯率可按收匯當(dāng)天的,也可按月初第一個工作日的,如后者的話,是出口那個月的還是收匯那個月的月初笫一個工作日呢?
中級題庫,什么時候更新25年內(nèi)容
比如說按10年計提,假設(shè)第二月計提折舊110/10/12=9166元,那借;制造費(fèi)用9166 貸:累計折舊9166 借:專項應(yīng)付款=100/10/12=8333 貸:營業(yè)外收入8333,是這樣處理嗎
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了,你可以直接借專項應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入9166。
但是設(shè)備價是110萬,撥款價是100萬,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入不是按撥款價轉(zhuǎn)嗎,是按設(shè)備購買價轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
對的是的,一直把這個專項應(yīng)付款轉(zhuǎn)停了之后,你就不要再轉(zhuǎn)了。然后折舊正常計提。
就是說專項應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收到,是按購買備的固定資產(chǎn)原值計提折舊后的金額轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入是嗎
是的,對的,是這么做的。
那如果這個項目給的時間是3年,3年后這個國撥資金還是沒計提沒呢,會有結(jié)余的
可以有結(jié)余,結(jié)余具體的時間不限制。