這種情況可以把 12 月份多繳納的稅款申請退回。小規模納稅人因發票沖紅導致多繳稅款,在做匯算清繳時,可按以下方式處理: 確認可退稅金額 先計算出沖紅發票后的實際銷售額,與之前已繳納稅款對應的銷售額對比,確定多繳納的稅款金額。比如原來按 48 萬多銷售額繳納稅款,沖紅后銷售額不超 30 萬,按規定小規模納稅人月銷售額未超 10 萬(按季申報季度銷售額未超 30 萬)免征增值稅,就能明確多繳稅額 。 網上申請流程(以電子稅務局為例) 登錄:登錄當地電子稅務局官方平臺。 選擇模塊:點擊【我要辦稅】,找到【一般退(抵)稅管理】 ,進入【匯算清繳結算多繳退抵稅】模塊。 填寫信息:按系統提示填寫相關信息,包括退稅原因(如因發票沖紅導致多繳稅款申請退稅)、退稅金額等,確保信息準確無誤。 提交申請:確認填寫信息無誤后,點擊提交按鈕,系統會生成申請編號。 線下申請流程 若網上操作不便,也可以攜帶以下資料前往當地稅務大廳辦理: 退稅申請表:可在稅務大廳領取或從稅務局官網下載并填寫。 沖紅發票相關資料:包括紅字發票、原藍字發票(若已收回),以及開具紅字發票的原因說明等材料。 其他資料:營業執照副本、經辦人身份證原件及復印件、企業公章等,以便稅務機關核實企業身份。 后續跟進 提交退稅申請后,稅務機關會在規定時間內進行審核。可以通過電子稅務局或向稅務機關咨詢等方式,了解退稅審核進度。若審核通過,退稅款項會直接打入企業指定的銀行賬戶;若審核不通過,需根據稅務機關反饋的問題,補充或修改資料后重新提交申請。
老師,你好,我公司經營業務需要,2019年12月份發生業務15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發票金額,現在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發票,故現在才向貴局申請1650份發票補開2019年12月的收入,望貴局批準, 19年12月發生銀行流水15098254.35,當時已經按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發票全部開對是沒錯的,關鍵是有一張開錯了,已經跨月了,稅款在12月份已領繳了,我現在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉到五月份嗎?
老師你好,我們公司之前是屬于小規模納稅人,在8月份的時候累計收入超過了500萬,在11月份的時候稅局那邊強制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時候公司沒有收到稅務通知書,就沒有去變更,現在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更,但是我們12月1號-8號都已經開了小規模納稅人的票1%的稅率70萬的發票出去,合同也是前幾個月份的,現在稅局說要把發票全部收回開6%的發票,我就想說合同都是1%的稅率規定了,這樣重新開稅率就公司承擔了,并且這幾天開票出去的款都已經收到了,開出去的票也很難收回來,如果不收回來重新開,以后會不會有什么影響?
老師您好,我們是小規模納稅人,7月份去稅局代開了一張價稅合計為2萬元的專票,于8月份紅沖了;做賬的時候忘記做這張紅字發票,三季度報稅的時候代開金額那一欄忘記扣減紅字發票金額導致收入不對,申報表不對,請問老師現在要怎么處理好一點?要更正申報?還是等匯算清繳?還是在四季度把紅字發票補做?
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進項票,對方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發票,開紅字發票信息單的時候重復開錯了開了2張,但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉出的數字填報的,同時在9月也發現了這個問題就是重復開了2張的,然后又申請稅務局退稅了,稅務局當月9月份就把稅款退回了,老師我現在這個應該怎么做賬合適
老師,我們公司12月份開了紅字信息表給對方,對方1月24號開的負數發票,但是由于紅字信息表有誤,所以對方1月31號把負數發票就作廢了,我1月31號又重新開了一份正確的紅字信息表 第一個問題:我這邊需要做什么,需要把12月份的紅字信息表撤銷嗎 第二個問題:我1月份報稅的時候已經把負數發票算進去了,現在沒有了這張負數發票,我又該怎么處理
老師 一般納稅人注冊資金1000萬 實收資本415萬 轉讓35%股權 以3524000轉讓 申報 溢價為24000元 繳納個稅4800元 現在稅務風險要繳納40多萬的個稅 我公司可以以實收資本的35% 145.25萬為基礎溢價24000元轉讓嗎
老師,如果是一般納稅人,有開出去專票,也有開出去普票,繳稅的時候有什么不同,開普票會少交稅嗎
老師,購買汽車,可以用復印件入賬吧
公司買辦公樓,支付房款,借預付賬款1000萬,貸銀行存款1000萬 年底才能投入使用,現在收到房款發票,如何入賬 現在支付的裝修費如何入賬
老師,現在印花稅是不需要計提了嗎?
老師 內賬是不是也是坐一整套賬?只是有的可能沒有發票 但是一樣的做法
老師,我們公司要做股權變更,稅局要看往來明細賬,有一筆往來款是公司出納,出納掛了幾百萬的往來是借款,這種要怎么像稅局解釋比較好?
我們給對方開票說不含稅小數點太多含稅價3050不含稅價3050/1.13=2699.115044,這個怎么辦他們按不含稅入賬
公司章程在哪里可以下載
老師,那個鋼管租賃公司鋼管租出去后。對方給遺失了。這個發票怎么開好,帳務怎么處理?