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老師,您好!請問一下賣東西的積分用小企業會計準則我們應該怎么做賬呢?比如我賣一輛車價值10萬,返回30%積分3萬元,我的分錄要怎么寫?后面這3萬我用到賣另外一輛10萬的車了,我怎么寫分錄?

2025-03-14 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-14 14:56

你好,那你們這個積分開發票嗎?

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快賬用戶3938 追問 2025-03-14 14:57

不懂開不開,每個月會給我一個待返還積分的金額,那您按照開與不開給我列一下吧,謝謝,收到積分怎么做賬,用掉積分又怎么做賬

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齊紅老師 解答 2025-03-14 14:58

收到積分借預付賬款,貸營業外收入 使用積分,借庫存商品貸預付賬款銀行存款。

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快賬用戶3938 追問 2025-03-14 15:00

我是賣車的,您結合上面的例子寫分錄呢,因為對方會給我一個積分余額,月初給一個余額,就是收到積分返還,跟下月有差額就是用掉的

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齊紅老師 解答 2025-03-14 15:03

第一個是收到積分。 第二個是使用積分抵扣了你的車款,不是嗎?

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快賬用戶3938 追問 2025-03-14 15:05

不是,車行賣車給人家的時候,會按照30%返還積分,后面賣第二輛車的時候一部分收錢,一部分是積分

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齊紅老師 解答 2025-03-14 15:07

買的車花了多少錢?積分?抵扣了多少?

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快賬用戶3938 追問 2025-03-14 15:12

我是車行呀,老師,我感覺您主體都搞錯了,以為我買車的,我賣車

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齊紅老師 解答 2025-03-14 15:14

我沒有搞錯,如果搞錯了的話,我會讓你做固定資產。我做的是庫存商品。借預付賬款 貸營業外收入3萬 一次買進來是一個10萬的車,借庫存商品10萬,貸銀行存款7萬,預付賬款3萬, 不對嗎?你支付了7萬,得到了一個10萬的車, 你再看一下, 怎么會搞錯了呢?

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齊紅老師 解答 2025-03-14 15:15

花了7萬塊錢買了個10萬的車,少支付了3萬,不是營業外收入。

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快賬用戶3938 追問 2025-03-14 15:18

真搞錯了,我是賣車給別人,借:銀行存款,貸:主營業務收入的,現在有個問題就是我有個返還積分,也就是說我第一輛車收10萬塊錢,我第二輛車只收7萬了,我需要給做出來這個積分的體現明白不

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齊紅老師 解答 2025-03-14 15:18

發票怎么開?開10萬的還是開7萬?

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齊紅老師 解答 2025-03-14 15:19

如果是發票開10萬,或者是不考慮發票借銷售費用貸,預收賬款3萬, 借預收賬款3萬,銀行存款7萬。貸主營業務收入,應交稅費。

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你好,那你們這個積分開發票嗎?
2025-03-14
當時可能的分錄 若車牌單獨作為無形資產:借:固定資產 - 車輛(車價)、無形資產 - 車牌(17 萬),貸:銀行存款。 若車牌和車一起作為固定資產:借:固定資產 - 車輛(車價 %2B 17 萬),貸:銀行存款。 收到拍賣款 14 萬的分錄 若車牌是無形資產:借:銀行存款 14 萬、累計攤銷(6 年攤銷額),資產處置損益(差額),貸:無形資產 - 車牌 17 萬。 若車牌是固定資產一部分:借:銀行存款 14 萬、累計折舊(6 年折舊額),資產處置損益(差額),貸:固定資產 - 車輛(含車牌相關部分)。
2024-12-06
拍買時: 借:預付賬款 貸:銀行存款 收回車輛 借:固定資產 貸:預付賬款 收不回來的車: 借:應收賬款 貸:預付賬款 借:資產減值損失 貸:應收賬款
2021-12-01
您, 有的數據 給您填寫上了,沒有數據 填寫不上 借:固定資產清理 累計折舊 實際折舊的金額 貸:固定資產 100000 銷售變價: 借:銀行存款 480000 貸:固定資產清理 應交稅費一 應交增值稅(銷項稅額) 480000/1.13*0.13 結轉固定資產清埋: 清理盈余 借:固定資產清理 貸:資產處置損益 清理虧損時 借: 資產處置損益 貸:固定資產清理
2020-09-07
同學你好 增值稅,增值稅附加,印花稅,水利基金,所得稅 借 固定資產清理10000 累計折舊 貸 固定資產 你的固定資產有沒有抵扣過進項稅
2021-03-26
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