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跨年發現上一年有一筆憑證的進賬記成了銷項,且記錯的進項已經抵扣,申報表都是對的,現在紅沖上面錯誤憑證更正以后本月的進項就多了,這個應該怎么調整呢

2025-03-14 12:19
答疑老師

齊紅老師

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2025-03-14 12:20

紅沖錯誤憑證:按原錯誤分錄,以相同金額、相反方向編制會計分錄,沖銷上一年錯誤的記賬。假設上一年錯誤分錄為借 “相關科目”,貸 “應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)” ,紅沖分錄則為借 “應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)”,貸 “相關科目”。同時,將原本記錯成銷項但實際是進項且已抵扣的部分,從銷項稅額轉出,分錄為借 “應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉出)”,貸 “應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)”。 更正正確分錄:編制正確的記賬憑證,假設業務是采購貨物收到發票,正確分錄為借 “庫存商品” 等,借 “應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)”,貸 “銀行存款” 等 。 處理本月進項增多問題:由于紅沖和更正,本月進項稅額增加,但申報表之前是正確的??稍诒驹律陥笤鲋刀悤r,在進項稅額轉出欄次,將多出來且不應抵扣的進項稅額做轉出處理,保證申報表與賬務處理一致。比如,經計算多出來的進項稅額為 X 元,申報時在進項稅額轉出欄填寫 X 元,賬務上也做相應轉出分錄:借 “相關成本或費用科目”,貸 “應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉出)”。

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快賬用戶3367 追問 2025-03-14 13:07

這筆進項正常抵扣了,為啥需要轉出啊,只不過是在做錯那個月就勾選了

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快賬用戶3367 追問 2025-03-14 13:08

現在只是憑證把進銷項弄錯了,我紅沖以后導致這個月進項比我認證抵扣的多了這一筆,我不知道怎么去調平?

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齊紅老師 解答 2025-03-14 13:13

可以抵扣的話就不用轉出

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快賬用戶3367 追問 2025-03-14 13:39

主要是我現在改的這個月就進項余額多出來這一筆,咋個調

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齊紅老師 解答 2025-03-14 13:48

現在不能撤銷勾選的話就只能計入進項里面

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快賬用戶3367 追問 2025-03-14 13:54

那我的進項一直都不平了啊

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齊紅老師 解答 2025-03-14 13:57

沖減銷項改成進項就可以呀 你賬上做錯了申報表里正確的 你做分錄改了之后正好和申報表一致了不是嗎

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快賬用戶3367 追問 2025-03-14 13:58

不一致,我改了以后這個月的進項就多了這一筆,因為這一筆在之前就已經認證抵扣了,這個月認證抵扣的不包含修改的這一筆

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齊紅老師 解答 2025-03-14 14:03

那你之前抵扣的進項咋抵扣的?是不是當時賬上又做了一個正確的

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快賬用戶3367 追問 2025-03-14 14:10

我抵扣勾選的在系統里面,當時和我賬上進項不一樣

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齊紅老師 解答 2025-03-14 14:17

你賬上當時是不是也做了正確的 要不然調整之后就是一致的

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紅沖錯誤憑證:按原錯誤分錄,以相同金額、相反方向編制會計分錄,沖銷上一年錯誤的記賬。假設上一年錯誤分錄為借 “相關科目”,貸 “應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)” ,紅沖分錄則為借 “應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)”,貸 “相關科目”。同時,將原本記錯成銷項但實際是進項且已抵扣的部分,從銷項稅額轉出,分錄為借 “應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉出)”,貸 “應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)”。 更正正確分錄:編制正確的記賬憑證,假設業務是采購貨物收到發票,正確分錄為借 “庫存商品” 等,借 “應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)”,貸 “銀行存款” 等 。 處理本月進項增多問題:由于紅沖和更正,本月進項稅額增加,但申報表之前是正確的。可在本月申報增值稅時,在進項稅額轉出欄次,將多出來且不應抵扣的進項稅額做轉出處理,保證申報表與賬務處理一致。比如,經計算多出來的進項稅額為 X 元,申報時在進項稅額轉出欄填寫 X 元,賬務上也做相應轉出分錄:借 “相關成本或費用科目”,貸 “應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉出)”。
2025-03-14
都可以的,這個你自己選擇,最好的方法就是更正之前的。
2024-04-10
你好,你幾月份開的紅字信息表。
2022-07-01
您好,這個嚴格來說讓對方紅沖8000才行。
2023-10-21
您好 這個月做了就一樣了 不需要另外處理啊
2022-08-12
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